你好这个专票填写2行等于1行=104761.9 普通发票填写1 0栏=325742.47 这个专票开1%那这个104761.9乘以2%填写减征额和减免表2.3.4列

老师,我有一个申报表报到一半,它提示 剔除不动产销售额后,本期销售额未达起征点,请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额(不含开具及代开专用发票销售额)对应塡写在第10栏“小微企业免税销售额”中. 怎么也保存不了。。小规模,季度不含税收入30779.94+税务代开专票10500=41279.94(发生在三月,税率1% 一月,二月没有开票)能帮我看看这是什么问题么
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
老师,我报增值税时提示,可享受450000元的免税销售额,请将销售额0.1调整到“服务、不动产和无形资产”的[10:其中:小微企业免税销售额]栏中,否则需缴税款。这个季度专票不含税开了104761.9元,普票开了325742.47元,我该怎么填?
您是属于【小微企业】,可享受450000的免税销售额,请将销售额0.27调整到“服务、不动产和无形资产”的【10.其中:小微企业免税销售额】栏中,否则需要缴纳税款。
您是属于【小微企业】,可享受450000的免税销售额,请将销售额0.27调整到“服务、不动产和无形资产”的【10.其中:小微企业免税销售额】栏中,否则需要缴纳税款。
贸易公司收到的居间费开票项目开什么,税率是多少
老师,未申报页面没有财产行为税,我自己从纳税申报及缴纳里找到这个税种,选择按期, 所属期改为10月-12月申报可以吗,以前他们没有报过,因为没有开发票,光收到一些成本发票,我现在报进项发票选择类型合同可以吧
老师,进项发票,抵扣的时候在勾选,还是要勾选,余留在那里。
请问这个已记入成本费用的职工薪酬,和实际支付是填那两个数,金蝶软件里面应该填那两个数
老师,我们老板是一家企业的正式员工,被公司分流了,后老板承包了他们公司的业务,老板会给他们公司提供劳务费发票,可是他的公司在付劳务费是会扣掉他的保险费用(企业+单位),这个该怎么入账?
注册地之前有一个营业执照,还有一个小餐饮证是卖早餐的,现在一间房子另一块地租给其他的人,还想办一个其他人的营业执照和一个小餐饮证可以吗
我是一般纳税人混凝土砂石的,按简易征收3%,假如销售370万,取得发票230万,我要交多少税 ,交什么税,资源税和水土保持费
老师,一般纳税人简易征收3%,发票显示未入账要怎么入账,还有就是有没有所得税
老师,一般纳税人开了普通发票,个人有三个人的名字开一起,没有身份证号码,对方能报销吗,一般纳税人开普票交税吗?
报考中级,还得让填工作经历,老师有模板吗,发个工作经历模板,
还是不太懂
你好你这个小微企业免税额等于9栏乘以3% =325742.47*0.03
这个免税额,只能按免税的销售额乘以3%出来的。
你要是开的是按5%,那这个免税额是乘以5%出来。
你专票开多少这个,按5%么?
专票开的是5%的
那这个免税额是乘以5%出来325742.47*0.05
第一张图片销售额0.1是什么意思
0.1 需要问下你税局看啥情况,
0.1找到原因了,第4第5行金额相差0.1
325742.47*5%/3%填写20栏,你这个去改下, 哦还是你厉害我没有留意那个,
你这个改为一致 按你那个截图提交还提示啥么,?原则这个免税额是按这个325742.47*5%/3%填写20栏 还需要去改下的,
开的专票不免税的,问题就出在那0.1上,改过来就好了
那就好,可以申报就好了