你好这个专票填写2行等于1行=104761.9 普通发票填写1 0栏=325742.47 这个专票开1%那这个104761.9乘以2%填写减征额和减免表2.3.4列
老师,我有一个申报表报到一半,它提示 剔除不动产销售额后,本期销售额未达起征点,请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额(不含开具及代开专用发票销售额)对应塡写在第10栏“小微企业免税销售额”中. 怎么也保存不了。。小规模,季度不含税收入30779.94+税务代开专票10500=41279.94(发生在三月,税率1% 一月,二月没有开票)能帮我看看这是什么问题么
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
老师,我报增值税时提示,可享受450000元的免税销售额,请将销售额0.1调整到“服务、不动产和无形资产”的[10:其中:小微企业免税销售额]栏中,否则需缴税款。这个季度专票不含税开了104761.9元,普票开了325742.47元,我该怎么填?
您是属于【小微企业】,可享受450000的免税销售额,请将销售额0.27调整到“服务、不动产和无形资产”的【10.其中:小微企业免税销售额】栏中,否则需要缴纳税款。
您是属于【小微企业】,可享受450000的免税销售额,请将销售额0.27调整到“服务、不动产和无形资产”的【10.其中:小微企业免税销售额】栏中,否则需要缴纳税款。
老师你好,请教一下 ,我们开给客户,客户说发票单位开错啦,然后红冲,税务局系统提示不给红冲,由于客户是出口,请问老师怎么弄?急急
老师 公务车加油的油票报销除了附发票还需要什么附件么
老师,代开的货物运输发票,需要代扣个人的个税吗?
这是净利润的公式,净亏损不会,麻烦老师更改下
您看一下我的分录,去年汇算清缴的所得税费用能当成损益结转?然后再计提25年当期所得税?去年所得税费用这不是当成今年的税前扣除了?这不对吧?是不是不能当作损益来结转?
你好老师个体户经营超市购买的消防用品会计分录怎么做
核定征收不用建账本吗?
小规模纳税人,电费开票收回,应该入其他业务收入还是营业外收入?
水电费的支出做研发费用: 研发支出-费用化支出-水电费 和 研发支出-费用化支出-直接投入-水电费 有区别吗
我们是物流公司,会发送一些运输的任务在平台上,同时会向平台付款,需要取得哪些凭证才能作为成本入账呢
还是不太懂
你好你这个小微企业免税额等于9栏乘以3% =325742.47*0.03
这个免税额,只能按免税的销售额乘以3%出来的。
你要是开的是按5%,那这个免税额是乘以5%出来。
你专票开多少这个,按5%么?
专票开的是5%的
那这个免税额是乘以5%出来325742.47*0.05
第一张图片销售额0.1是什么意思
0.1 需要问下你税局看啥情况,
0.1找到原因了,第4第5行金额相差0.1
325742.47*5%/3%填写20栏,你这个去改下, 哦还是你厉害我没有留意那个,
你这个改为一致 按你那个截图提交还提示啥么,?原则这个免税额是按这个325742.47*5%/3%填写20栏 还需要去改下的,
开的专票不免税的,问题就出在那0.1上,改过来就好了
那就好,可以申报就好了