同学,你好 需要购买方开具红字信息表

销售方要发放现金奖励,开销售折让,我是购买方,我需要提供红字信息表,这个红字信息表可以用未抵扣的票开吗
当月发生销售折让,购买方未取得发票并且未认证抵扣,销售方可以自己开具销售折让的信息表吗?
购买方取得专用发票10万未申报抵扣,发生销售折让2万,填开红字信息表后,原来那个10万元蓝字发票还可以抵扣吗?
如果发票已经抵扣认证了,购买方也可以直接开具红字信息表然后自己开负数发票吗,不是需要购买方开红字信息表给销售方,由销售方红冲发票再给购买方吗
已抵扣的发票,是不是需要购买方填信息表让销售方开红字发票,未抵扣的发票则可以让销售方直接红冲发票
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?