同学你好 这个直接结转损益就可以了 正常做账的

建筑企业,之前多确认收入了,工程已完工,现在还有成本没结转,怎么做账?
老师建筑承包工程,亏损了,怎么做账,成本怎么结转,销项税怎么入账
老师,工程亏损了,成本怎么结转,分录怎么做
老师,建筑公司会计把近三年的账做错了,没走工程施工和工程结算科目,开出发票计收入,成本票直接入成本,导致净利润亏损很大,怎么来调账?方便详细说一下吗
老师,建筑公司会计把近三年的账做错了,没走工程施工和工程结算科目,开出发票计收入,成本票直接入成本,导致净利润亏损很大,怎么来调账?方便详细说一下吗
新到一个制造业公司担任财务负责人,之前也没有财务负责人,我应该着手干点什么呢?目前财务软件只有一个端口,我还看不了账,私企,就一个会计一个出纳
老师请问一下,问什么企业的财务经理不接受我这样的人,我也是中级证书
老师,这个月需要完成2025年个税的专项附加扣除填报吗?
老师你好,公司在法国有个项目,员工借款在法国买辆车,作为出行工具,是以员工的名义买的,需要计入固定资产,计提折旧吗 还是直接费用化
公司借个人150万,合同约定1.5%的利息,这个利息需要出借人开利息发票嘛?借款公司怎么交增值税?
公司跟老板借款300万元,计入其他应付款还是短期借款合适
请问,公司一张50万元的技术服务费发票可以一次性计入管理费用-服务费吗
老师退休年龄改了,怎么判断农民工有没有到退休年龄,因为有些农民工压根就没交过社保
建筑劳务公司把某一专业作业给到刘某,刘某可以给底下的农民工购买工伤保险么?
老师好,火车票退票费如何做分录
老师,可以说的具体一些吗? 把具体的过程说一下,我是小白
借:主营业务成本,贷主营业务收入,贷,应交税费-应交销项税(贷方的销项税金额录到哪里? )
销项需要用进项抵扣的 抵扣之后销项还有余额需要缴纳的 借应交税费应交增值税 贷银行存款
老师,就是上面这个分录,借主营业务成本100,贷主营业务收入100,贷应交税费应交销项税9,这个差额9我 要录到哪里
同学你好 计入成本里面才行
老师能说的具体一点吗?或者您能把分录给我列一下吗?
借主营业务成本109 贷主营业务收入100 贷销项9
谢谢老师,老师当初成本我进到在建工程里了,怎么转出来,分录怎么做?
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
谢谢老师,老师工程的成本我都录到在建工程里了,做错了,怎么调整?
直接原分录负数红冲
老师,在建工程,是一年的发生额一笔笔积累出来的,还有别的办法吗?
没有别的办法 需要红冲的