同学你好 这个直接结转损益就可以了 正常做账的

建筑企业,之前多确认收入了,工程已完工,现在还有成本没结转,怎么做账?
老师建筑承包工程,亏损了,怎么做账,成本怎么结转,销项税怎么入账
老师,工程亏损了,成本怎么结转,分录怎么做
老师,建筑公司会计把近三年的账做错了,没走工程施工和工程结算科目,开出发票计收入,成本票直接入成本,导致净利润亏损很大,怎么来调账?方便详细说一下吗
老师,建筑公司会计把近三年的账做错了,没走工程施工和工程结算科目,开出发票计收入,成本票直接入成本,导致净利润亏损很大,怎么来调账?方便详细说一下吗
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师,可以说的具体一些吗? 把具体的过程说一下,我是小白
借:主营业务成本,贷主营业务收入,贷,应交税费-应交销项税(贷方的销项税金额录到哪里? )
销项需要用进项抵扣的 抵扣之后销项还有余额需要缴纳的 借应交税费应交增值税 贷银行存款
老师,就是上面这个分录,借主营业务成本100,贷主营业务收入100,贷应交税费应交销项税9,这个差额9我 要录到哪里
同学你好 计入成本里面才行
老师能说的具体一点吗?或者您能把分录给我列一下吗?
借主营业务成本109 贷主营业务收入100 贷销项9
谢谢老师,老师当初成本我进到在建工程里了,怎么转出来,分录怎么做?
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
谢谢老师,老师工程的成本我都录到在建工程里了,做错了,怎么调整?
直接原分录负数红冲
老师,在建工程,是一年的发生额一笔笔积累出来的,还有别的办法吗?
没有别的办法 需要红冲的