你好,销售结转成本,最好是这样(我没有说必须) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品

你好老师,费用冲减记贷方,月末损益结转系统能结转吗,同样冲减收入记借方还是要用红字记贷
#提问#老师您好!实务中 业务成本和费用科目是不是要记借方红字?可咱们实操课结转成本,记在贷方了.请问都哪些情况下可以记贷方呀?
老师,销售结转成本可以用红字吗,必须要记在贷方吗
用U8v10.1进行销售成本结转时,下列说法正确的有a销售收入和销售成本必须配比进行结转,毕会计在库存管理系统进行正常单据记账并结转成本c结转销售成本的会计分录,为借主营业务收入贷库存商品D,销售成本结转不用进行正常单据记账,可以直接生成凭证
老师您好,请问月末结转销售成本时,是必须要附原始凭证吗?这个原始凭证“结转销售成本的核算表”需要代理记账会计自己来制作吗?谢谢老师
老师,资产负债表上负债合计金额是704535,实收资本是294165,为分配利润是-699000所有者权益合计是用实收资本➕为分配利润-699000=-404835所有者权益合计金额为什么等于-349635
老师,请教下合同怎么备案
老师,公司收到预收账款后怎么入账
小规模企业,一个48000的服务费,在当月直接做费用可不可以?不在每月摊销
老师,银行收款后计入预收账款和应收账款对于纳税申报有什么区别
老师,请问,小规模增值税不到起征,月末需要做收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 这里“应交税费--应交增值税”11月末要怎么处理
借其他货币资金 贷银行存款 分配现金流 借方流量项目是什么 不影响现金流量的项目吗?
收到的发票没认证,怎样做销售方红冲不了
老师,进销存暂估入库,现在收到了发票,成本要调减500元,进销存怎么调,已经没有库存了?
老师,季度报的时候,先填写财务报表还是先填写企业所得税申报表?有没先后顺序?