同学 你好 按照正常情况 属于劳务报酬 你们需要代缴个人所得税
老师,你好,我刚来到一家新公司,我们是劳务公司小规模的。主要的业务来源是比如医院的病人要聘请陪护人员,然后通过我司来请陪护员来进行陪护,这些陪护员是以个人名义和我司签的是第三方协议,那么我们到申报增值税这一块,成本这块怎么处理比较合适呢?
老师您好!公司签约了好多业务员,这些业务员专门给公司拉客户,每拉一个客户回来公司给对方提成。像这种模式,给这些业务员的提成算什么呢?这些个人跟公司签合作协议,有些是兼职协议
老师,请教下:比如公司有这样一部分人员,没有底薪,给公司拉客户,拉生意,公司按照提成给他们发放报酬的。这种人员跟公司签订了1年更有好几年的服务协议的,请问给他们发放报酬按工资薪金还是劳务报酬发放呢?
您好老师我公司是A商贸公司,现B公司商贸公司帮我们介绍客户,合作模式是我公司赚的净利润返给B公司,请问我公司A公司怎么和B公司签协议,按什么税率开什么样的票合适?我公司很多业务都是这种模式,但一直没好的方案合法合规。麻烦老师指点下,谢谢
老师,您好,我对公司签订合同人员做了一个培训就是要看合同中是否明确开具专票、几个点、是否含税价这些,因为我们是一般纳税人公司,可是问题是合同对于销售方来说,他们都是拟定好的,拿上来就签订那种,有什么办法呢,签订附加协议?
个税专项附加扣除现在还能添加吗
老师,查当日美元汇率在哪里查准确
老师 麻烦这两题讲解一下 谢谢
老师,问一下,公司在抖音上卖货了,抖音公司的款提现到公司账户了,怎么做账?
哪位老师告诉我一下这个16题选哪个?
2013年4月份房产税忘交了,然后今年这个月做了借以前年度损益调整贷应交税费房产税,月末也结转了嗯,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整,最后资产负债表为什么借贷方不平呢 然后我们领导让将以前年度损益调整科目换为营业外支出
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中,第1列资产原值填报取数是本年购入+以前年度的固定资产之和,和资产负债表中的固定资产原价金额一致。第2列本年折旧金额填报取数是账上的本年贷方发生额,第3列累计折旧填报取数是账上的期末余额,4列资产计税基础填报取数和资产原值金额一致,税收折旧填报是不是和本年折旧金额一致?8列累计折旧是不是和3列的累计折旧金额一致?
内外账区别 内账意思就是外账记账了内账再记一遍+没有票的业务 外账就只记有票业务是这样吗?
增值税发票进来货未到录库存商品吗,还是做在途不列进项,哪种方便
老师好小规模纳税人报废清理2010年(当时是筹建期购入)购入的挖机可按1%开普票吗
不肯哦。对方不肯按劳务申报,也告知不会开票给公司。那怎么办?能否按工资薪金申报啊?
同学 你好 不能按照公司薪金进行申报的 如果牵涉的金额不大 建议让提供一些其他发票替换