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老师你好,我们公司是当月发上月工资,然后有一个同事,这个月就提前预支工资了,要怎么做会计分录呢老师

2021-07-14 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-14 08:52

你好,借其他应收款贷,银行存款。

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快账用户9258 追问 2021-07-14 08:56

不是还要做计提折旧嘛老师

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快账用户9258 追问 2021-07-14 08:57

我们这个月是发6月的工资,但是他提前预支了,然后我6月的账应该怎么做呢老师

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齐红老师 解答 2021-07-14 08:57

你好,计提折旧是啥工资不是吗?当月借管理费用工资贷应付职工薪酬工资,他预支的时候写了借条,借其他应收款贷,银行存款下一个月发工资,借应付职工薪酬工资贷其他应收款。

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快账用户9258 追问 2021-07-14 08:57

6.7月关于工资的账应该怎么做呢老师

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齐红老师 解答 2021-07-14 09:01

当月借管理费用工资贷应付职工薪酬工资,他预支的时候写了借条,借其他应收款贷,银行存款下一个月发工资,借应付职工薪酬工资贷其他应收款。 2021-07-14 08:57

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你好,借其他应收款贷,银行存款。
2021-07-14
应该有贷方余额,你是少计提了一个月吗?
2021-02-26
你好,是的,计提的工资都是当月的,11月发10月,计提的是11月工资,十月工资在10月已经计提了,11月这是发放。
2020-11-24
计提的分录还是40500,这个不变。这发工资的时候,你给他扣除2000发下去就行。
2021-12-14
按照原来计提和发工资的分录做相反的分录就是了,只是金额差一半
2021-10-25
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