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票已经开给客户,货也已经发了,该怎么写分录

2021-07-14 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-14 09:03

借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,借主营业务成本贷库存商品。

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快账用户8922 追问 2021-07-14 09:05

老师,还没收到款,是不是把银行存款写成应收账款就可以了?还有,我们是从其他地方买进来直接送到客户那里的,可以不做库存商品科目么

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齐红老师 解答 2021-07-14 09:06

你好是的,做应收账款里面。

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齐红老师 解答 2021-07-14 09:06

你的库存商品的发票当月到了当月就直接确认收入的话,可以直接做成本。

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相关问题讨论
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,借主营业务成本贷库存商品。
2021-07-14
你好,开了附数负数发票吗? 借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 借库存商品借主营业务成本负数
2025-04-17
能够提供对方注销的证明可以正常做帐税前扣除。
2021-03-30
你好!这个你开了发票,就要先确认收入了 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2022-07-04
如果你开发票和发货时间间隔的补偿,可以借银行存款贷预收账款。
2021-02-19
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