你好,你倒推一下,原来是, 借:其他应收账(借方)-0.14 贷:营业外收入(借方)0.14 现在相当于冲回,借:其他应收款(贷方)-0.14 贷:营业外收入(贷方)0.14
为什么这笔分录是其他应收款贷方负数啊,不是应该借记营业外支出,贷记其他应收款贷方正数吗?
其他应收款调整为其他应付款,借贷怎么填数据,借:其他应收款(左边正数),贷:其他应付款(左边负数)。是这样吗
老师好,2月份要记一笔5万的其他应收款坏账入营业外支出记错方向,当时借记:其他应收款 贷记营业外支出 。3月做了相反分录:借记营业外支出,贷记其他应收款后又重新做一笔分录:借记营业外支出,贷记其他应收款。到4月份才发现报表显示营业外支出是10万。现在要怎么调整,是哪里做错了?
我的分录是这样子做的 贷其他应收款 贷 应付职工薪酬 。但是其他应收款出现负数了, 再做一笔 借其他应收 借应付职工薪酬 这个是负数 这样子可以吗
老师好,同事坐飞机开了一张电子普通发票。项目名称是代订机票套餐和服务费。这样的发票票是不是不能抵税呀?如果遇见这样的机票的话。让同事给我电子行程单,是不是就可以抵税了?
,我不明白,修改行权价格,好像没见过,来个人详细讲解
,我不明白,修改行权价格,好像没见过,来个人详细讲解
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
董孝彬老师在吗?我录完4月的凭证,出完4月的报表了,但是资产负债表跟快账实操系统对不上,我是哪里出错了?
今年中级什么时候可以打印准考证
老师:有没有政府单位的实操课件
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
就是他这样记也没问题 但如果记借方营业外支出 贷其他应收款贷方正数的话也可以吗?
是的,可以的,思路不一样,最终结果一样的
好的,谢谢老师
不客气哦,祝您工作愉快