你好 借管理费用- 办公费贷银行存款。 抵减:借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用-办公费负数

购买税控盘的分录怎么做
老师,购买税控盘和抵减税控盘税额怎么做分录?还有2020 年买的税控盘,然后先做费用,等到以后要交税的时候,再做税控盘递减分录可以吗?
税控盘的分录怎么做呀 购入税控盘
老师,购买税控盘怎么做分录
老师我税控盘抵减分录怎么做呀
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,我现在应该怎么做比较合适
老师,请教一个问题,有个分公司在10月开了票,有进项税,之前一直是汇总申报,接手后今天去办理取消汇总增值税申报,做10月申报,分公司的进项税如何处理?
老师 咨询一个问题。一个客户,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期间A公司有欠款,欠款的销售发票还没开给对方。现在客户A公司要注销了,重新成立新公司B,重新与B公司签合同与B合作了。A与B法人也不相同。为了保证跟A合作期间的欠款回收安全性。现在需要做些什么呢?跟A合作未开的欠款发票需要全部开出来吗?
这个抵减的只是税控盘的费用是吗? 还有一个技术维护费也可以抵减吗?
你好 是的。 技术服务费也可以抵的。 都可以全额抵扣
这是做分录,那我要怎么实际操作才能享受这个抵减呢
你好 你们申报就可以了。 你是小规模 哇
哦哦,直接抵减税额是吧
我们这个季度的本来就没有超过,那也不用抵减了
嗯是的。 填写申报抵减就行了。 是的