你好你好,可以暂估入账的。
老师你好,我想请问一下,我有一张发票已经付款了,但是得下个月才开票,我可以先这个月暂估,然后在取得发票后,然后冲销暂估吗,就是想问下餐费的发票也可以暂估吗?
老师好,我们是小规模建筑公司请问暂估人工费怎么做分录
老师好,我想请问一下,建筑公司的人工费可以暂估吗?
老师,您好,请问下劳务分包公司委托建筑公司代发工资,建筑公司已发,劳务公司未开发票给建筑公司,请问建筑公司代发的工资如何入账,是入暂估成本?
老师早上好,请问建筑劳务公司暂估的劳务费可以次年汇算清缴前以工资发放吗
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?
公司发放员工工资时按照当月工资计算给员工扣除了个税,但是因为该员工有专项附加扣除,所以申报个税时该员工累计数是不需要扣个税,那发放工资时被扣掉的员工个税怎么处理,账务怎么处理
老师 个税完税证明开不了显示这个 是什么原因呢
朴老师,是不是双抬头的海关缴款书认证相符以后,取消勾选期限了,什么时候勾选都可以吧
您好,保险公司给建筑公司的人员工伤赔偿金,之前是挂靠公司垫付给个人7万,被挂靠公司资金专户支付给个人6万,现在13万全部进被挂靠公司公户,这边款怎么出,怎么做账务处理?
这样不存在税收风险吧!我下个月发的时候就把暂估的红冲
我暂估入账借工程施—工合同成本—人工费贷应付职工薪酬—职工工资同时结转成本借主营业务成本贷工程施工—合同成本—人工费。下月实际发生的把把暂估的全部红冲,在按照实际金额入账对不
年底前回来发票就可以了。
我们就是纯劳务的小规模建筑公司,没有发票
没有发票,可以正常做帐汇算清缴纳税调整。
谢谢老师
不客气祝您工作学习愉快不客气祝您工作学习愉快。