你好这个之前学员反馈问税局开错税率这种,是免税栏次不填写直接填写6% 未开发票去申报这样,
一般纳税人旅游公司税点是6%,上个月开了免税发票,这个月都红冲了,但是现在报上个月的税怎么报呢
一般纳税人,这个月没开票,红冲了上个月的,怎么填写报表
小规模企业开一个点的票8月份开错了开成免税的了,9月红冲了,今天10月了发现9月红冲的那个发票冲成1个点的了,这个月正好季报了,怎么报税
一般纳税人上个月发票税率开错了,6个点的开成1个点的税率了,打算这个月红冲后再开出正确的发票,可是我这个月申报表怎么填写?
请问一下:我现在是一般纳税人变成6个点,上个月出现以前开的一个点的发票红冲,现在增值税申报表怎么填写啊
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
请问当月开出去发票10万 税额,简易计税,其中有3万是异地的我做了预缴,请问我申报增值税的时候,我预缴的金额写在附表4的第二栏本期发生额3万,我想问本期实际抵减额是写10万还是(10-3)写7万呢,蒙圈了,期末余额也不对,
老师,电子高铁票,勾选了,自动跳第10行,是不是要删除,不然总金额更多
老师,我们招待客户洗澡唱歌,可以开发票吗?记录业务招待费吗?
老师你好,麻烦你帮我做一份钢结构的成本表格
@徐金路 好的,老师,还有个问题,想问下,一般纳税人,期末留底税额6万多,2025年4月份开了一张简易计税的发票,需要交税5000多,报税期过后,可以在电子税务局用期末留底税额,抵欠吗
仓库入库是用按含税的还是不含税的入库
那这个月红冲了发票,下个月怎么报税,相当于这个月交了税,但是下个月报税只冲了收入,没有税
下个月申报扣除这个免税发票销售额,和开正确蓝字发票销售额,剩下去申报,这样,