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你好,老师,我们的其他一些材料没花钱,卖出去后赚到了,怎么做分录。

2021-07-14 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-14 17:32

同学你好 很高兴为你解答 取得的时候 借:原材料 贷:应付账款 销售 借:其他业务成本 贷:原材料 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户4366 追问 2021-07-14 17:33

我们的材料不用花钱了,放在应付里面不合适,老师

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齐红老师 解答 2021-07-14 17:38

借:应付账款 贷:营业外收入-债务重组利得

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同学你好 很高兴为你解答 取得的时候 借:原材料 贷:应付账款 销售 借:其他业务成本 贷:原材料 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2021-07-14
借原材料贷银行 借生产成本, 贷原材料 借生产成本贷制造费用、应付职工薪酬, 借库存商品贷生产成本。
2023-12-20
同学你好,建议起诉处理。
2020-09-06
您好。买的材料开的是你们名吗? 。如果是就正常做采购的分录。给对方时做销售。
2022-04-02
你好 受托收到材料款,借:银行存款,贷:其他应付款 再帮别人付出去,借:其他应付款,贷:银行存款
2023-07-12
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