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老师,我们帮别人买了一批材料,没赚钱的,到时爸材料运回给它,我怎么做账?

2022-04-02 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-02 09:47

您好。买的材料开的是你们名吗? 。如果是就正常做采购的分录。给对方时做销售。

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您好。买的材料开的是你们名吗? 。如果是就正常做采购的分录。给对方时做销售。
2022-04-02
你好, 暂估入库会计分录: 借:原材料 贷:应付账款——暂估应付账款 下月初红字冲销原会计分录: 借:原材料(金额红字) 贷:应付账款——暂估应付账款(金额红字) 后收到发票账单时: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
2020-09-08
您好,之前借的时候,是如何入账的呢?
2022-04-12
你好; 差额这个运费你们承担的话 你计入管理费用-运费去  
2021-12-30
您好!借委托加工物质—材料费/运费 贷原材料,现金等。
2021-03-23
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