应发工资申报,同时填写五险一金等相关可以抵扣项,即为实发工资。你没有填写各项抵扣吗?
老师:请问个税申报按当月实际发放工资申报,那工会经费、残保金这些是按当月计提应付工资还是按当月实际发放的扣除社保个税等之前的应付工资为基数申报?
请问老师,个税是应该按实发工资报,但是之前都是按应发报的,这个要怎么办
请问个税申报是按应发工资申报?还是按实发工资?
老师,个税申报是应发工资还是实发工资?个税系统里的本期收入是工资表的应发项还是实发项?我之前都是按实发填报,社保不填,这样对吗
老师,请问一下个税报的是应发的工资,但是银行发的是实发的工资,我账上应该是按照应发付工资还是按照实发付工资做账呢?
老师您好,开服务发票结转人工陈本,应付职工薪酬科目的贷方结转多少增加多少金额吗?
老师,请问我们公司销售出去的产品(已经开了发票,收了款)有退货,我们该怎么处理?怎么做账?我们是小规模纳税人
汇总纳税备案总机构参与年度汇算清缴标识选是还是否
老师,请问餐具入错为固定资产建账后,账务处理有什么方式把这笔固定资产处理掉,是内账
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
填了,不好意思,我表达错了,,比如我们6月份发的5月的工资,这个月申报6月的个税,应该填5月的工资,但是实际申报的6月份的工资,就错开了一个月,以后我们需要调整吗
不需要调整,按实际情况申报
但是现在以前都申报的都早了一个月,不是当月银行实发的工资
那账务处理,银行发工资现在和以前是怎么做的
账务都正常,就是每个月报个税的时候和工资表晚了一个月
账务处理正常可以不调整,调整也可,可能要合并申报,会涉及多交个税,然后汇算清缴退回的情况。