你好这个最好是权责发生制按月做收入比较好, 这样符合准则,, 确认收入:借:其他业务成本 贷:预收账款 你这个写错了,借预收 贷主营业务收入,
老师。我们是专升本培训机构,学员付的款,我是按服务期,分期确认收入的,比如6月份的,10个学员报名,每个人金额是8000,服务期是16个月。收款时我借银行存款80000,贷预收账款80000 我确认6月份收入时候 借预收账款5000 应交税费–应交增值税–销项税额(是怎么计算啊?) 贷主营业务收入金额又是多少啊?
老师,我们是幼儿园,收到学费,借:银行 贷:预收账款 确认收入:借:其他业务成本 贷:预收账款 老师,在确认第二季度的收入时,有几个人交了三年月份的(应该按每个月是多少),我全放在第二季度了确认收入了,提前申报了,这个没关系吧?
老师,我9月预收了3个月租金(2022年9月10至12月10日),我9月就开了发票,我9月做账是不是要借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费 -简易计税 我们是一般纳税人简易计税的。 等10月11月12月做账时分别确认这3个月租金收入就可以了吧。借:预收账款 贷:其他业务收入
老师好!我们在5月份收到的租金收入是150万(是2023年下半年的租金收入)款已到账,请问收入可以在下半年按月确认吗?收到款时:借:银行存款 贷:预收账款 应交税费 等到6月份确认收入时:借:预收账款 25万 贷:主营业务收入 25万 每个月都按此确认 这样可以吗老师 谢谢!
老师 有两个问题 1.23年第三季度多确认了200元预收账款 借:预收账款200 贷:现金200 今年做调整分录 是做反方向分录吗 2、24年1月份存23年第三季度的现金 多存了200是不是去银行取出200备注冲销营业收入
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
我们是民非企,免税的
我知道你们享受的是免税,但是这个做账最好是还是按权责发生制比较好。
你没有分开,对你这个申报没有影响。
但是已经申报第二季度的了,现在才发现有误
没关系吧?算了吧,报多点,税务局也不会说什么的
申报是按确认的收入报的
是的,你多报,也不会说啥,实际上没有啥影响。你可以7月负数冲掉,申报3季度时候按改之后本年累计数去申报
不用冲吧,最后一个月少报就可以了
你不冲也可以。这个
如果问的话,就说是那个学生补缴纳之前的,所以提前摊销了
是吧老师
这个一般不会问,可以,要是问可以按你说
和老板怎么解释???
我不能说我做错了呀
你们老板还问?那这个只能按实际说,老板查单子不?查你这个说谎到时候对你印象不好啊,
按实际说这个多做不影响,都不会交税,不影响,
是出纳查,什么都会和法人说,够讨厌
那我怎么说,反正说到是我对的
问为啥突然一个人的学费提前确认了1年的收入
那你这样子,你这边先掌握主动权,你直接跟老板说一下,你这地方做错了。一次确定一年收入,不过后果说下不影响,
一般不会影响你的交税,老板都不会说什么的。
因为是出纳那边报告,所以你这边只能按实际说才可以,如果你不按实际老板不懂,她会觉得你这个人不咋地,到时候等出纳报告会对你印象不好的
等发现了再说吧,现在不想说
你就说你没有按权责发生制做。
我已经离职了,也不会再回去了。只是帮做两个月的账。
其他的都按,为啥单独一个人的不按?
就说以为他是欠款,现在补缴纳的,所以摊销以前的
给你工资都发没?没有还是主动说下免得出纳打小报告,老板这个为由扣你工资
等发了工资再说
其实就说缴纳之前的学费,所以摊销了
一点问题都没
不用主动说
但是出纳收款这个收款应该他都有写收几时学费,有备注这个说不过去吧。