你好 收到发票,借:长期待摊费用,贷:应付账款 付款时,借:应付账款,贷:银行存款
老师你好,11月份购买财务软件,借:其他应收—梁5000,贷:银行存款5000。借:管理费用一办公费5000,贷:其他应收款—梁5000。这样做对吗? 后来我觉得不好用又换了另外一个财务软件,价格是3992元,退回1008元,他们是开了3992元的发票给我,这个月我要怎么做账才平。谢谢
购买账套一个以及财务软件升级费,怎么做账。分别是收到发票和付款时怎么做账?谢谢了
给甲方提供劳务开9%的专票,怎么做账? 收到甲方的工程款时怎么做账? 给挂靠方(个人)付人工费时怎么做账? 分别写一下,谢谢
老师,您好!1月份电费是在2月交款的,3月份才开1月电费发票的。1月暂估了电费,2月在付款时和3月收到发票时,分别怎么做账?谢谢!
筹建期购买财务软件使用费9000元,已付款,已收到发票,怎么做账
私车公用可以无偿吗?只报销不收租赁费可以吗
你好,老师,化验室留样的产品计入什么科目,一年之后还会把商品退回来
你好我们2023年收到一笔打款摘要是入股我公司,当时我入账入了实收资本了,现在要进行股权变更税务局说这个人没注册资本让从财务报表去除了
老师,我们是建筑公司,项目主营主要是在甲方的水泥厂区制作安装,有的项目地离的非常近,几个项目又同时开工的,工人之间的调配比较常见,所以劳务这一块成本很多没办法区分出来,都揉在一块的,关于这样的收入成本核算,收入就建一个项目,对应成本也就建一个项目可以吗?
老师利税计算公式是怎么样的
老师,我们是建筑公司,项目主营主要是在甲方的水泥厂区制作安装,有的项目地离的非常近,几个项目又同时开工的,工人之间的调配比较常见,所以劳务这一块成本很多没办法区分出来,都揉在一块的,关于这样的收入成本核算,收入就建一个项目,对应成本也就建一个项目可以吗?
为什么这个结果是错的而我不能改动没有提交啊
老师,请问下,法院查封公司资产,我们要怎么调低应收应付的金额?
请问下, 建筑公司 一般纳税人公司 开居间费 是几个点
请问大额支付需要行号吗
一共花了100多块钱,给我们开的专票。入到管理费用-办公费可以吗?谢谢了
你好,金额不大,可以直接计入费用核算
放到管理费用-办公费可以吗?
你好,可以这样处理的