您好,前面的账都结了,你做到25年用以前年度损益调整这个科目做账就可以

21年最后一个季报的财务报表我现在更正了,可是企业所得税不允许更正,怎么办
老师,我想问一下,我2024年1月交了2023年最后一个季度的企业所得税,为什么这个金额一直出现在我24年的利润表里面
老师企业所得税,第四季度忘记计提了,23年第四季度没有计提,然后24年4月直接做的,计提并缴纳,怎么更正分录呢
老师,25年1月扣了2024年4季度的企业所得税,我24年12月没有计提企业所得税。那我25年1月做账这个扣了的企业所得税应该怎么做分录!?
老师好,我想问一下现在更正24年4季度的报表可以吗,相应的企业所得税季度预缴表也得更正,否则它提示不一致,还是等到汇算清缴的时候在更正4季度的财务报表,这样的话,一季度的年初余额和到汇算清缴更正后的以后的季度年初余额不一致。
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老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
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老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
那分录怎么写
25年做
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-企税
借:应交税费-企税
贷:银行存款
每个季度计提就是借:所得税费用 贷:应交税费-所得税 是吧
是的, 是的,就是这样的
还有,比如我计提所得税分录做错了,更正的话,是做相反分录还是直接做红字负数
这两个都可以的,不影响的
还有我发现没有以前年度损益调整这个科目,那怎么处理
你用利润分配-未分配这个就可以
但是我发现这样做完,去年最后一个季度的企业所得税还在今年的利润报表上体现出来了,是不是因为这笔钱是25年1月份缴纳的原因
这个影响的是未分配,不影响当年的利润
哦哦,不是利润表里面的所得税一档是25年一整年交的所得税吗?那这样是对的是吧
是的,就是你说的这样的
然后我发现以前年度我也把上年的最后一个季度计提到第二年了,想问一下,要改不
意思你是把当年的计提到下年了,当年没有计提,是吧
是的,应该前几年都这样操作的,现在全部都要改一下吗
前面的不要去动了,后面的你记得如果计提的不是当年的,就要用利润分配这个