你好 如果是现金折旧 那么冲减财务费用 如果是商业折旧 开具红字发票 冲减成本往来
我们的行业是零售商超,我们给供应商付款时直接扣减供应商应付给我们的陈列费,这个分录应该怎么做,谢谢老师
老师,达到一定的销售额后,供应商给我们开一张折扣票,这时我们应该怎样做分录?
老师,我想问问,供应商给我们的,销售折扣,应该怎么做分录?是冲财务费用吗?
老师,我给供应商付货款,他们给我们优惠的金额冲减销售费用还是财务费用?
请问老师,我们是一般纳税商贸公司,应付供应商10万,供应商给予促销活动费用3万,实际应付款7万;供应商给的3万费用,供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款,如何做帐?