借应付账款 贷其他业务收入,不过按新准则,这个是直接冲掉收入,
我们的行业是零售商超,我们给供应商付款时直接扣减供应商应付给我们的陈列费,这个分录应该怎么做,谢谢老师
我们超市收到供应商交的陈列费入什么科目呢,我直接从货款里面扣了剩下的货款转给了供应商
老师好,我们欠A供应商货款未付,A供应商买了一些我们的商品,我们银行已收款。请问做账这笔收款怎么冲A供应商的应付款?分录怎么做?谢谢
老师好,A供应商返利给我们,已银行收款。我们还欠A供应商货款未付的,这笔返利收入请问做账怎么冲减A供应商的应付款,分录怎么做?谢谢
商品流通企业 供应商给企业陈列费用 我们来给那些小商家 但是我们有些是直接给的费用有些是给的商品 这个怎么做账
主要看你们咋商量的,那这个发票是按扣之后开吧,那借库存商品 负数,贷应付账款 负数,
按照新准则是怎么做分录的呢,谢谢老师
那借库存商品 负数,贷应付账款 负数
哦,谢谢老师,知道了
那是对应销售方冲掉收入,购买方还是冲掉成本,需要结合你们协商咋说的,