你好 可以的。 既然是个人承担的就得减去的
请问一下我公司有个员工3月份离职了有10天年假没发,我们4月跟他多交了一个月社保,到7月才补给他还扣了他4月份的社保,但我们7月没有跟他缴纳社保 请问7月申报个税时专项扣除社保需要填进去吗
老师,我们5月工资社保扣款9401.57元跟5月实际缴纳的社保扣款7320.89元不一致.差额为2080.68元,其中385.31元是多扣一个员工的社保,385.31又是多扣另外一个员工的社保,下个月工资都要归还给他们的,924.75是员工缴纳部分,因为他离职了,公司不给他承担社保费了,但是他通过公司交了下社保而已,还有385.31是6月给一个员工补缴3月未交的社保的额,那这个账怎么做啊?
老师,我想问一下我们有一个员工6月份入职的,他要补4月5月的社保,社保钱他用现金给老板的,6月份的社保费公司也是不承担的因为他还没转正,都是现金转给老板,那我给他报个税的时候扣除项目要把社保写上吗
老师,请问,5月份我公司入职一名员工,当月买了社保,银行在6月份的时候扣了5-6月份得社保,我现在要申报5月份的工资,在个税哪里,员工社保扣费哪里要填几月份的社保呢?我们是次月发上月的工资的
有个员工4月底最后一天入职的,我们公司是5月份开始给他交社保,5月份时他说想补交4月社保,他自己全额承担而且还有1%滞纳金;我申报5月份工资个税时,养老医疗扣除要给他把4月全额社保费和5月个人负担部分还有滞纳金税前扣除吗,还是税前扣除2月个人部分呢
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
比如他6月份工资2500,应该是不交社保的,现在他自己交,要扣4、5、6月社保,要扣差不多3600元,我如果给他报个税的时候写上社保他工资都是付的了,而且7月份发工资的时候是按照2500给他发,这样银行和报的个税不是也对不上了吗
社保费他是通过现在转给老板,不是从工资里扣
你好 可以 减去的哈 ; 可以减去的
老师能说仔细点吗,2500-3600,6月份我给他报-1100??
你好 按你2500来报你的个税 ; 你只是最终实发金额是负数而已
是不是按2500报个税,后面社保的部分要填吗?实际发放银行也是发2500
你好 按照 本期收入 应发工资来报个税 。 你发放 不是你要扣除相关的社保吗 ? 你可以适当扣除; 到时 以后 剩下的1100 可以以后工资表扣除
老师,那比如她工资2500,我先扣他2000,但是下个月实际发工资是按照2500发的,这样银行和报的个税对不上可以吗
你好 可以的。 你们自己选择到底扣多少。反正 报个税是需要你按2500来报的
我主要纠结报个税的时候社保费要不要填
你好要填写哈。 个人社保部分要减去的
我填的话是只填个人承担部分吗,实际公司和个人都是她自己承担的
你好是的。只报个人社保金额哈。 单位部分不能填写的