借银行存款贷递延收益
老师好,我们3月份预付了3年的房租,这个月收到zhengfu全额返还,之前借预付,贷银行 然后每月摊销。 这个月收到的返还金额,怎么做账
7月付款了员工宿舍3个月房租,还未收到发票,7月做账室借:预付账款,贷:银行存款,并当月摊销了,借:管理费用-福利费,贷:预付账款。8月房东代开了房租费普票给我们公司,那这张发票怎么入8月帐里?
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
请问老师3月份交的房租当时记的借:预付 贷:银行,然后每个月摊销房租借:管理费用 贷:预付,12月份拿到房租发票的,我该怎么办?是直接把发票放到3月份里,还是要重记一下账?
老师 咨询你一个问题 比如店铺租金 一个月10000 我10月性支付了一个季度的租金3万 12月才收到发票 那我10账 借:预付账款-房租 3万 贷:银行存款 3万 10月计提房租 借:管理费用-房租 1万 贷预付账款 1万 到12月我就全部冲完了预付 那,我收到发票的时候 怎么做账呢?
假如老板在a公司领工资,又以老板娘当法人新开个b公司,那么老板能在b公司报销吗
吃社保,年度工资申报,那个在哪里打?怎么爆
请问老师,长期挂账的应付账款怎么处理?
老师 我们25年4月份调整了24年的工资108000元 汇算清缴也做完了 我们会计更正了汇算清缴应付职工薪酬的报表 相应的主表也变化了 但是弥补亏损的表没有变化 这样可以吗
一季度交了企业所得税比如2000,那二季度是按累积的收入减成本等交的吧?那我二季度比如要交3000企业所得税,那我因为一季度交过2000,所以我二季度只要交1000?
老师好,小规模企业外购商品入库,入库单填写是否含税?
麻烦老师帮我解答谢谢
各位老师。大家好,公司要注销了,先注销税务,然后工商,在是公户吗,还是,这个流程怎么走,请老师指点一下
公司公户转钱备注错了,转给个人写了退投资款,实际这个不是这个公司的股东也没有投过投资款,这个要怎么处理?
老师好,请问公司购买的车,车里的装饰品开专票还是普票
把递延收益分摊到其他收益
那就是还按月摊销,摊销同时,需要借递延收益,贷其他收益吗?
是的,你的会计分录是对的