同学你好,应该是贵公司的产品利润比较高,开出去的销售发票金额大,造成缴纳增值税,以及企业所得税比较多,代账公司为了控制税负,减少纳税,就说材料票不够用。

请问,老师,我们是空调设备公司,然后这个月外账会计说我们一直都是费用发票抵扣不行,要开大量的材料发票,这是为什么,进项够了不就行了吗,老师,请讲解下,谢谢
老师好,请教一下,代理记账公司反馈材料票不够用,这是什么情况呀?我们生产企业采购材料都有发票呀为什么不够啊?
老师,请问,我们现在用的是用友T+,我们有生产企业原材料,系统人建议我们采购入库单生产的凭证不管原材料还是外购成品都是借库存商品贷材料采购,采购发票生成借材料采购贷应付账款,说他们有企业这样操作,领料也是借生产成本贷库存商品,这样是为了什么,可以这样操作么
老师,我公司向银行贷款,银行要求这款要转给我们的材料商,所以我们提供了一个公司,银行把钱转到我公司,然后接到从我公司转到材料商了,可是这次业务是假的,没有采购,这个账怎么平的掉了啊?那个材料商也是我们别的公司的个体户,我们可以慢慢的开票给我们公司吗,这样平账,对我有风险吧。不就是虚开发票了?怎么处理比较好呀?
老师,请问我们公司主要是拍摄视频为主的业务,平时主要的成本就是演员费用和拍摄耗材费用,但是这两大块只能取得普票,我们公司是一般纳税人,给别人开票是6个点的专票,这种情况下我们进项是不够的,应该怎么处理呀
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
与增值税有关系吗,进项发票还没认证完呢
认证完的话还得留底,其中有费用票
同学你好,如果这样的话,最好问问代账公司,看看代账公司的解释了。
代账公司就说欠票,什么原因会欠票呢
同学你好,一般情况下,欠票,就三种情况,一是为了抵扣增值税,二是为了少交企业所得税,三是支付的款项没有拿回发票。 按你所说,增值税没有认证完,就是后两种情况了。