借其他应收款1494.3贷银行存款。
老师,员工借支3千,垫付另一个员工的工伤费用,现医疗费花1554元,保险公司陪付款还没下来,应该会陪付1500,剩下的1446元从借支人的工资里扣除,这几笔分录都应该怎么写,谢啦谢啦
老师好,司机工伤花销1494.3工厂垫付的,保险公司赔付1272.22,去医院前从工厂借支3000去看病,我应该怎么写这几笔分录?谢谢啦
老师好,员工借支3000去看病(工伤),共花费1400,保险公司赔付1200,涉及到的会计分录麻烦老师写下我学习下,谢谢
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗
在公司陪的,你们单位还给他个人,还是你们单位自己留下。
借其他应收款3000贷银行存款。
他从公司借支3000去看病,等于是工厂垫付他的医药费,保险公司赔付下来,肯定 归工厂啊
借其他应收款3000贷银行存款。
收到赔款,借银行存款贷其他应收款1272.22
剩下的对方还钱给你们吗?还是你们单位负担,如果是你们单位负担了做福利费。
剩下的余款要还给我们,退给老板没收,我就要从工资里扣出来,这笔余额还用写分录吗
剩下的还钱给你们,借银行存款,贷其他应收款。
车上得坐屏退,给老板没收,是什么意思?
最后一笔从工资里扣,是这样写吗
第二笔这个是什么意思?
你写给我的
你好,这个是我不知道3000包含在1494这个金额的前提下,我给你写的。后来改了,不是吗?
是1494包含在3000的借支里,那现在还要写1494这笔分录吗
你没说我以为都要写呢,所以对这笔我有点看不懂
不需要写在3000里,面已经包含了,就不用写的。
写这三笔是吗
你好,可以这么做的。
老师,如果这么写对不
你冲的时候应付职工薪酬也得哄,冲着借库存现金贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷制造费用。
老师,这么写是不是不太麻烦了,我就用你那样写就挺好,我觉得
对 其实你单位没有负担不用走福利费了
好的,老师,如果用这个科目的话,完整的分录是不是应该这样写
你好 是的分录是这么做的。