同学你好 借款 借,其他应收款 贷,银行存款 报销 借,管理费用一福利费54 借,其他应收款一保险公司1500 贷,其他应收款一员工1554 剩下的1446元从借支人的工资里扣除, 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款 贷,银行存款
小规模物业公司给临时工买社保,员工个人缴费部分都是由公司承担,也就是不扣员工社保费,假设某人这个月张某实发工资4000元,个人社保部分是200元,但是他实际到手工资也是4000元,因为个人社保部分公司替他承担了,申报个税的时候收入是按照4000元去申报,还是按照4000+200=4200元去申报呢? 还有老师每一项的工资和社保计提和支付会计分录怎么写? 之前分录是这么写的, 计提工资 借:营业费用-工资4000 贷:应付工资_计提4000 支付工资 借:应付工资_临时工4000 贷:现金4000 申报个人所得税是按照4000元申报的 给员工上的社保分录是 借:管理费用_社保1600 贷:银行存款1600
老师,员工借支3千,垫付另一个员工的工伤费用,现医疗费花1554元,保险公司陪付款还没下来,应该会陪付1500,剩下的1446元从借支人的工资里扣除,这几笔分录都应该怎么写,谢啦谢啦
大山公司为增值税一般纳税人。2022年3月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:(1)2日,公司为新任总经理租赁一套公寓供免费使用,该公寓的月租金为0.5万元,公司以银行存款支付了当月租金。(2)10日,开具现金支票并支付上月实发工资共计226万元,并代扣个人所得税5.6万元。(3)从应付公司职工李某的工资中,扣回上月代垫的应由其本人负担的医疗费0.8万元。(4)以银行存款支付职工李某生活困难补助2万元。(5)以银行存款缴纳上月职工养老保险费245万元、医疗保险费23万元。(6)月末,分配职工工资120万元,其中直接生产产品人员工资63万元,车间管理人员工资4万元,公司行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资33万元。(7)公司根据实际情况计提了20万元的福利费(管理部门2万元、销售部门5万元、生产车间管理人员3万元,生产车间工人10万元)。要求:编制相关业务的会计分录(单位:万元)。
某企业为增值税一般纳税人,主要业务是生产销售家电。2018年12月该企业专设销售机构发生与职工薪酬有关的业务如下:(1)3日,以银行存款支付当月职工宿舍房租16500元。该宿舍专供销售人员免费居住。(2)10日,以银行存款发放上月销售机构人员职工薪酬460000元。应付上月销售人员职工薪酬总额为480000元,按税法规定应代扣代缴的职工个人所得税共计12000元,发放时收回代垫职工家属缴纳的医药费3000元,从应付职工薪酬中代扣个人应缴纳的医疗社会保险费5000元。(3)17日至21日,销售机构职工张某休探亲假5天,按照规定,确认为非果积带薪缺勤。(4)31日,确认12月销售机构人员职工薪酬,其中,工资为560000元,按国家规定计提标准应缴纳的基本养老保险费为112000元,基本医疗保险费、工伤保险费共计53200元,计提工会经费和职工教育经费共计25200元。会计分录怎么写
老师,2022年8月份公司聘用员工,一次性支付两年的工资,12万元,应该怎么入账?分录怎么做?麻烦老师指点一下。因当时财务人员没计提,直接计入借:应付职工薪酬贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用贷:应付职工薪酬。这样一来2022年末应付职工薪酬出现负数。这样做汇算清缴该怎么填报?这样可以吗?不可以的话该怎么入账?望老师指点,谢谢!
老师您好,我公司是某第三方平台,如帮客户订酒店,酒店250一天,手续费10,那我开票给客户可以全额按代理经济*代订酒店260开专票吗? 还是开专票要按差价开,只能开手续费10那一部分?然后250由酒店自己开呢?
老师好,分红只能针对未分利润吗,能把法定盈余公积和任意盈余公积也分了吗
问下老师,有个人力资源公司,分公司是给总公司代缴社保的,但当时没有做总分机构备案,分公司开差额发票给总公司入成本,过了3年分公司这边的税局觉得这个不可以开差额表,需要全部冲红,导致总公司成本少了,而且当时总分机构备案也没法操作,现在总公司数据异常,缺少成本票!问下这种情况要怎么处理?
报关行看错了小数点,本来1万多,报成了17万多,多报了16万美金,这个一定得按17万开销项吗?还是按正确的1万多开票就好呢?
8月新开的公司,八月份的工资。8月份是不需要申报个税,9月份才申报过税,对吗?
老板家人(非员工)的车租给公司使用,签署租赁协议,然后增值税税的话,如果对方代开增值税租金怎么签署可以不代开增值税发票?个税怎么缴?
老师好,两个股东闹分家,大股东想做低近几年的利润,有什么好的办法账务处理吗
A公司是做诉保委托处置的,B公司委托A公司,现在B公司要求A公司开6%的专票,每个月大概有3万单左右,每单200块,A和B都是小规模纳税人,A公司是否能开6%的专票,可以的话要如何操作?
老师,请问,我这个月有一笔上个月支付出去的成本的,这个也退回来了,我就做了接银行存款,贷其他业务成本,然后这个月也结转了一些成本,结转成本数据比退回来的小,然后结转的时候发现其他业务成本是负数的,这属于正常吗?
老师,请问个体工商户要申报哪些税种
余款1446从工资里扣除,后面要贷两笔?
同学你好好,贷,银行存款——这个是扣掉1446后的实际发放工资数;
老师,我有点没懂,您能把数字代进去我看下吗
同学你好 借款 借,其他应收款3000 贷,银行存款3000 报销 借,管理费用一福利费54 借,其他应收款一保险公司1500 贷,其他应收款一员工1554 比如应收工资 是4000;剩下的1446元从借支人的工资里扣除, 借,应付职工薪酬4000 贷,其他应收款1446 贷,银行存款4000-1446