学员您好,是的,第三个季度按照25%来交,会补上前两个季度少交的部分
第四季度应纳税所得额超过300万元了,前三季度按小型微利企业报的。所得税是不是要补交?
企业前两个季度符合小型微利条件,第三个季度应纳税所得额累计超300万了,那之前享受的税收优惠是不是全得不过来都按25%缴纳所得税哇
请问老师,我们前两个季度的利润没有超过100万,企业所得税享受了小微企业优惠政策,但是第三个季度利润超过300万,那之前已享受的企业所得税是不是会取消,到汇算清缴的时候要把2021年整年的利润重新核算,按25%的来交
老师请问,我们应纳税所得额前3个季度如果都没有超过300万,后面一个季度超过了,是超过部分不能享受小型微利的优惠政策吗?就是超过300万的部分要全额缴所得税是不是?
老师 335条件如何确定,假如前三个季度,都满足条件,享受了优惠政策,但加上第四季度年应纳税所得额超过了300万,那这个优惠政策前三个季度的都要重调整吗?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?