你好这个季度末做借应交增值税1000,贷营业外收入1000
请问老师 小规模纳税人季度销售收入30万以下的会计分录这样做对不对,这两笔分录分开做还是做在一个月? 确认收入时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后再做: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
您好老师,请问一下小规模纳税人收入不超过45万,怎么做会计分录,比如收入100000,税额1000,怎么做分录,借,应收账款101000,贷,主营业务收入100000,应交税费应交增值税(小规模专用)1000,这样的话报表上会显示应交税费1000,但是实际不用交哇,怎么平呢
老师好,小规模刚开始收到卖货看 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——未交税费 但一个季度营业收入没有超过45万,不用纳税,季度末,分录要怎样做
请问老师,我是小规模纳税人的会计,现在收到一笔货款,这么写分录对吗?第一笔 借银行存款1000 贷主营业务收入990.10 应交税费–应交增值税(小规模纳税人专用)9.9 第二笔 借应交税费–应交增值税(小规模纳税人专用)9.9 贷营业外收入–政府补助9.9
现在外资企业的所得税税率也是分小型微利企业和非小型微利企业吗?5% 25?
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
外资企业有没有规定用什么会计准则?是小企业会计准则,还是企业会计准则还是企业会计制度
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
老师请问:第一季度资产达5000W,季报时提示不属于小微企业。但增值税申报选择了小微0申报,这个需要更正申报吗。
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
但是做营业外收入的话那不是要交企业所得税吗
所得税含营业外收入哇
是的,这个是需要交企业所得税。
在吗,老师
您问题是啥疑问是啥这个?
您好老师,小规模如果有减免税款金税盘280,怎么做应交增值税,借,应交税费应交增值税小规模专用,800,贷,减免税款280,还贷什么科目
支付做 借:管理费用 贷:银行存款/现金 ,抵减增值税做 借:应交税费——应交增值税 借:管理费用 负数