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我们是专升本教育培训机构,客户是在校大一大二专科学生。给她们印刷的专升本专用教材书,该怎么入账呢?可以直接借主营业务成本,贷银行存款吗?老师

我们是专升本教育培训机构,客户是在校大一大二专科学生。给她们印刷的专升本专用教材书,该怎么入账呢?可以直接借主营业务成本,贷银行存款吗?老师
2021-07-18 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-18 14:54

一、采购时,应是库存商品,领用时,转入主营业务成本。

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快账用户5143 追问 2021-07-18 14:56

没有领用,他们都是乱拿出去用了, 领导也不同意做那个领用表,还有没有其他办法做账呢,老师

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齐红老师 解答 2021-07-18 14:58

那如果取得相应的收入,粗放式管理,只有全部计入主营业务成本了。

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快账用户5143 追问 2021-07-18 15:00

哎,领导不懂财务,我也第一次做账,给他说了要统计,他老说不用怎么怎么滴 不让弄 就是说 我直接借 主营业务成本,贷银行存款,也说的过去,对吧,将来遇到查账,不会有问题吧??

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齐红老师 解答 2021-07-18 15:03

只能这样的粗放式管理了,因为教育的利润相对较高,粗放式管理,企业也是会赚钱的。

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快账用户5143 追问 2021-07-18 15:09

还有他们预支的这种租金,金额也不大。预支了之后又不去催发票,我追着要了几个月,给我说没有发票,房东不开,我怎么办呢?

还有他们预支的这种租金,金额也不大。预支了之后又不去催发票,我追着要了几个月,给我说没有发票,房东不开,我怎么办呢?
还有他们预支的这种租金,金额也不大。预支了之后又不去催发票,我追着要了几个月,给我说没有发票,房东不开,我怎么办呢?
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齐红老师 解答 2021-07-18 15:11

直接按无票的费用支出处理。计入当月相应的成本或费用,在企业所得税汇算清缴时,再按无票的成本或费用调增应纳税所得额,补交企业所得税。

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快账用户5143 追问 2021-07-18 15:13

录播室 就是给学员录线上课程得,这种我是借:管理费用-房租 贷银行存款 呢?还是直接借主营业务成本,贷银行存款呢?

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齐红老师 解答 2021-07-18 15:16

录线上课程,所耗费的成本,这个是计入课程成本处理。

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快账用户5143 追问 2021-07-18 15:17

录课得设备,要计入固定资产,折旧到主营业务成本吗 还是直接借主营业务成本就可以了?

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齐红老师 解答 2021-07-18 15:17

录课的设备,属于固定资产,计提折旧计入主营业务成本。

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快账用户5143 追问 2021-07-18 15:20

谢谢老师,录课得房租物业水电,这块直接计入主营业务成本 用到得电脑投影仪等录课设备计提折旧计入主营业务成本 那线下上课用的电脑 投影仪 课桌这些怎么账务处理呢?

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齐红老师 解答 2021-07-18 15:23

一、录课得房租物业水电,计入管理费用了。 用到得电脑投影仪等录课设备计提折旧计入主营业务成本 二、那线下上课用的电脑、 投影仪、计入固定资产,当月入固定资产,次月开始计提折旧。 三、 课桌由于未达到固定资产的计算标准,就是属于低值易耗品,直接按”周转材料——低值易耗品“进行账务处理。

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快账用户5143 追问 2021-07-18 15:58

啊 低值易耗品,然后怎么处理呢?就这样挂在这个科目下面,月底财务软件里结账就不管了吗 还是还要后期怎么账务处理一下老师?

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齐红老师 解答 2021-07-18 16:00

一、对于低值易耗品,可以一次性摊销计入成本或费用,或者是五五摊销法计入成本或费用,或者是分次摊销法计入成本或费用。

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快账用户5143 追问 2021-07-18 16:05

老师这个可以粗旷处理吗 可以直接 借主营业务成本 贷银行存款不? 低值易耗品 我不知道分录怎么写啊

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齐红老师 解答 2021-07-18 16:07

一、第一个问题,可以直接按你说的办。 二、对于低值易耗品,领用后,可以直接计入成本或费用。

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快账用户5143 追问 2021-07-18 16:09

课桌买回来就直接放教室了,没有领用啊 还有黑板呢 ,放管理费用还是也要低值易耗品哦

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齐红老师 解答 2021-07-18 16:12

一、课桌买回来就直接放教室了,没有领用,放在教室,就相当于领用了。属于低值易耗品的账务处理。 二、黑板,也是低值易耗品,摊销计入“管理费用——低值易耗品”。

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一、采购时,应是库存商品,领用时,转入主营业务成本。
2021-07-18
你好, 借销售费用 贷银行存款
2021-07-15
 你好  这个是计入销售费用来核算。 只是这个会涉及个税申报的 
2021-07-15
同学你好 这个就是计入费用 他们给你开发票就行了 你计入成本 合同就签服务的合同
2021-05-21
你好,收入按6个月确认,先开票的,增值税当期就缴纳。
2021-07-17
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