你好,对方给你开的是什么业务?

                                    
                                    
                                    
                                    
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去年的收入已入账,已申报增值税,今年补开发票,今年怎么做会计分录,怎么申报增值税
付增值税怎么做账,8月申报增值税后应交增值税怎么做账
汽车4s店配件返利开的增值税负数发票怎么做分录
老师您好!个税返还手续费申报了增值税(增值税申报表附表2)做在了其他收益里,现利润表的收入金额和增值税申报表收入金额对不上,要怎么做?
                请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
商品,主要经营材料
老师加下微信呗,做下专门的扶持下,费用可以商量
不好意思,学堂不允许我们私下跟你们交流的,只能通过他这个平台。
返利是你们收到的返利给对方开出去的发票,还是别人给你们开的发票支付给对方的返利
我们已经给对方开红字发票信息了
你好,借应付账款,借主营业务成本负数 贷应交税费应交增值税进项转出。
比如开了一万
你好,这个是价税合计1万吗?金额税额分别是多少?
价税合计1万 不含税8849 税金1150
借应付账款1万 借主营业务成本-8849 贷进项转出1万-8849 你给的那个金额不平。
税金1151 价税合计10000不含税8849
借应付账款10000 主营业务成本-8849 贷进项税转出884
你好,进项转出金额是1151。
剩下其他的是正确的
我填增值税这个哪边要注意些
你好,开了红字信息表,不管对方开没开负数发票,你都需要做进项转出,下一个月申报的时候需要填写附表二进项转出。
红字站票信息注明的进项税额
你好 是的 是的 是的