借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、负数 借应收账款贷、主营业务收入、应交税费。

请问今年确认免税收入并对应做了增值税免税收入申报,明年没有免税收入了,如果明年发生已确认在今年的收入退款。会计分录怎么写?增值税申报怎么填?
去年收入已入账,已申报增值税,没有开发票,今年补开的去年的发票,今年需要怎么做会计分录
去年收入已入账,已申报增值税,没有开发票,今年补开的去年的发票,今年需要怎么做会计分录 去年分录,借银行存款100元 贷主营业务收入99元 应交增值税1元
今年开的发票是去年的收入,这个月需要怎么做会计分录及申报增值税
去年的收入已入账,已申报增值税,今年补开发票,今年怎么做会计分录,怎么申报增值税
老师,这个月我们发放了年终奖。由于发放时间太晚了。我只把工资薪金申报了。漏报了年终奖。能否下个月把年终奖补上?
原税控系统没有抵减完的怎么办?
老师新年好,有个问题请教一下,25年9月份分红200万,季报资产负债表上面的期初未分配利润+本年累计利润不直接等于期末未分配数?是哪里做错了吗?
老师,两人合伙做加工,利润4万,两个人各投资45000元,咱有了利润了,咱的投资款和成本就回来了是呗?就是说钱都在另外一个人手里呢,如果再重新弄个账户,是不是得叫另外的那个人把双方的投资款都转到新弄的账户?
老师,1月22日拿到的营业执照,税务报道需要在什么时候完成
老师,已经申报了第四季度企业所得税了,刚刚整理凭证发现9月份采购的玉米7万多,开了票了忘记入账了,现在可以把这笔账补到12月份吗?
老师这个是电商账务处理。我有一点一直没明白。当时购买了1130元商品含税的。这个100元积分当时是1130里面的已经加税分离了。那100不已经交了税吗。那么为啥兑换的时候买了2260元商品用交了税那100冲抵货款了。那为啥最后兑换的时候还要用2260去加税分离啊。不应该扣掉我已经交过税100元用2160做加税分离吗。这样100元那积分不是交了两遍税吗?
老师,递延收益和其他收益是不是其他流动资产?
老师,新年好。咨询下,我们是社会工作服务中心,我们有总部,请问一下,损益类科目怎样区分限定类型
工商年报中社保缴纳金额包含个人金额吗
未开具发票一栏,填写负数,开具发票填写正数
小规模申报增值税没有无票收入填写的地方啊
这季度实际收入3万 开去年的发票是5万怎么申报增值税
好,如果是普通发票的,在第十栏填写三万就可以。
5万是开的去年的填写哪里
你好。不需要填写的一正数一负数正好是零。
不需要填写到开票收入 或者无开票收入吗
你刚才说正负是什么意思啊
你好,上面的分录你看到了吗?一个正数,一个负数不是吗。
小规模,他没有无票收入单独填写的位置。
开的去年的发票 今年申报增值税不用填写什么,只需要做这个正负分录,是这样吗,做这个分录的目的是什么意思啊
你好,你账上是不是红冲了一个收入,然后又做了一个正数的收入,这两个一个正数一个负数,主营业务收入金额是不是零。
说这两个业务,一个是无票收入,一个开票收入,不管其他的。
分录做到今年是吧
对的是的分录做到今年里面的。
应收账款二级科目写什么
红冲摘要怎么写,
收账款二级科目写对方企业的名字。
我们是物业公司对业主个人开票 我二级科目设置 业主 行不
你好可以这么做的。
做了这个分录可以吗?
你好 可以这么做的。
申报增值税就不用管这个金额了是吧
你好,对的是的是的是这么理解的,是这么做的,你还有没有不明白的话,你看一下我上面写的分录带进数据去,你看一下输液需要填写吗?因为你的无票收入是个负数啊,一个正数一个负数,负数六十,帧数六十,你说他的销售额是多少,是不是零。