你好,我们说的三流是发票流,合同流,资金流统一
.甲公司2019年12月1日库存商品借方余额为1200万元,对应的存货跌价准备贷方余额为30万元,当期销售库存商品结转的成本为400万元,当期完工入库的库存商品成本为500万元。12月31日库存商品的可变现净值为1290万元,则甲公司2019年12月31日需要计提的存货跌价准备为()万元。A.20B.0C.-20D.-10 求解答结转部分是怎么得出,为什么要求结转,为什么不是直接用1300-1290 跟据答案个人理解如下(1200-400+500得出1300 1300-1290在存货跌价准备借方增加10,答案有30-30*400/1200个人理解400/1200是求销售商品的占比率然后30*占比率得出销售后可以转出的存货跌价准备,但为什么要30减这个地方开始不理解)请老师写一下整题的分录和T字账(个人根据答案写的是贷方30,借方20,借方余额10,跟答案说-10不对也解不出所以然,所以烦请老师写一下T字账)另外个人理解的部分是对的吗?还是理解有误?问题偏多辛苦老师了
老师,你好,接手了一家药店是小规模的纳税人,之前报税都是零申报,没有做账;现在老板要求不要零申报,现在收到了7、8、9三个月从其他地方采购回来药品的发票和该公司老板提供的这个三个月销售出去药品的明细,如何做账,求指点,谢谢
老师,我们是购买方,8月份拿到销售方开具的增值税专用发票,我们已经做了进项认证抵扣了,但是老板要退货,对方财务要开具红字发票,请问,我这个月拿到红字进项专票,应该怎么处理呢?做账和报税,麻烦老师都帮忙解答一下,谢谢!
老师,你好。我现在遇到一个问题,我方是超市,有许多顾客在超市购买了商品,都要求开票,有些顾客要求开具销货清单,也有些顾客要求只开比如方便面这种,没有具体商品名称。可是现在供货方说这种统称他们没有办法给我方开发票(由于没有顾客联系方式,没有办法冲销)所以我想问问有没有办法可以处理。
求老师解答 如何判断三流统一 ?购货方和销售方都一个主题?
老师,我们是建筑公司,关于企业所得税汇算清缴福利费,日常放到“工程施工”科目里的伙食费(买米面油肉菜等),汇算清缴时也需要合并到管理费用福利费中作为计税依据吗?
老师你好,我现金之前是先垫付给公司付点位费的,借:现金1000贷其他应付款我 1000,付别人点位费借:应付账款-个人1000 贷 现金 1000收到博公司现金是借其他应付款个人借款1000贷:应收账款管理费1000么?为什么我这现金都是红色表示呢,麻烦老师看下我这分录有什么问题么?
老师,我们是建筑公司,劳务公司对我公司派遣的工人受工伤了,这个工人在医院所有的支出,我们怎么正常入账呢?他开回来的住院清单包括发票都是他个人的名字,我们能入账吗?
24年的发票冲红了,要做进项税额转出,怎么做会计分录
想咨询下:目前企业所得税二季度已申报,发现历史错误。可以先更正一季度数据吗,再更正二季度数据吗,为什么操作发生错误提示?
公司付给外部专家的评审劳务费需要发票吗
所得税我该不该接转啊
一般纳税人可以开普票么
老师,定期定额的月应纳金营额要填多少金额适合?
郭老师,我们是做车件的,卖五金制品,现在开出去,产品,和模具费,我们没有模具的进项票,找私人做的,我们要怎么开票,一类开五金制品,一类开模具类,还是怎么开
我知道但是如何判断三流统不统一呢老师?
就是你的发票是这家公司开的,合同跟这个公司签,钱也给了这个公司就统一了
假如 钱不是 这家公司给的是其他公司给的 那就资金流不统一 其他也是一样的
对不对啊 老师
假如任何一个不统一 增值税都不能抵扣
这个情况只能要求对方资金从开发票那个打过来