您好 请问单位用了新会计准则吗
开给客户的增值税专用发票,超过了360天还没给客户,现在客户说这票已经不能抵扣了,请问这张票能红冲吗?
老师,现在收了客户钱给客户发了货,还没给客户开发票,是不是不能用应收账款,只能用合同资产啊
老师,如果a客户1月份给我们转款出货了,现在准备开票给a,但是现在a客户没用了,让我们开票给b.,应该不可以把,两个是同一个客户,只是a没用了,换名字了。
老师,我们收到货款,给客户开过发票了,现在发现多收了客户几百元,现在退客户钱的话,该怎么退比较合理?
老师,请问我们卖给客户货,供应商货给我们了,还没给我们开发票,我们这个月准备把货给客户,我们在没有收到进项发票之前能不能给客户开具发票
没有呢 我们还是小企业会计准则
那不需要用合同资产啊
好的 谢谢老师 我收到钱做的应收账款 开发票的时候在冲应收账款 但是做出来的资产负债表 应收账款余额跑到了预收账款科目去了
您应收账款是贷方余额的时候 余额跑到了预收账款科目去了 是吗
是的,因为我把分录做了,资产负债表是自动出来的
那没事的 这个是重分类填写资产负债表 正常的
哦,这是重分类什么意思呢,这种情况不用管吗
是的 不需要管的 正常情况