你好是的,这个你后续结转到本年利润,期末数为0

老师,我三月份计提了87万的主营业务成本暂估。4月份怎么冲暂估?冲回后主营业务成本就是负数,这样对吗?
老师,3月份做了一个50万的主营业务成本暂估,到4月份冲暂估后主营业务成本是负数,这样对吗?
上月暂估主营业务成本2000,这月冲回后结转实除成本1700,最后主营业务成本余额是借方-300,这样对吗?
上个月暂估了劳务成本,最终结转到主营业务成本里面了,这个月做账直接原路冲回吗
主营业务成本期末结转为0,但是下月冲红上月暂估后影响了这月的主营业务成本余额,同时影响到了本年利润是不
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
如果本月还有其他主营业务成本就跟这笔冲减然后结转到本年利润
主营业务成本没有设置明细是期末数去结转,冲之后去结转
冲减之前的然后结转到本年利润,我理解是对的吗?
你好是的,您理解是对的 是的