你好是的,你分析的是正确的

老师,请问一下暂估入账结转成本后也结转到了本年利润里,这个月实际发票金额小,冲主营业务成本,因为本月没有销售,所以主营业务成冲完就是负数了,怎么办呢,用利润分配怎么做
老师,运输公司暂估成本,但是没有到票,现在红冲了,报税的时候主营业务成本为负数,这个有影响吗
主营业务收入和主营业务成本到月底都结转到本年利润中了,那主营业务收入和成本就没有数据了,那是不是在利润表上营业收入和营业成本都是0
老师:2月份暂估了成本,3月借方红字冲回了,是因为主营业务成本期末结转过了,利润表现在显示负数成本,应该怎么做的?
老师,请教一下,6月份主营业务成本结转少了,在7月份的账上能补上月少结转的成本吗。 会影响7月的利润吗?
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
那咋调整啊,也就是说上月暂估了成本上月本年利润少了,这月冲红掉,这月本年利润增加了,是吗?
是的,但是整年的的是没变化的
是的,上个会计6月暂估了十几万成本二季度亏损不交企业所得税,而且还有20万无票收入没做,我这月一调整下来本年利润贷方二十几万
整体是对的就没有问题的
企业所得税缴税依据是什么,咋算了
档期的累计利润总额*税率