同学你好 发票开了吗
老师,6-7-8月份的房租,我在7月份支付的, 我的分录要怎么做啊 ?
老师,6-7-8月份的房租,我在7月份支付的, 我的分录要怎么做啊 ?
老师,我在7月份向物业支付了我们公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60万。在8月份收到发票。我怎么做分录呢?把房租摊消到每个月分录怎么做呢
老师,计提工资和支付工资是当月还是上月啊,比如我八8月份做7月的凭证,那支付工资是支付7月的还是6月份的啊
6月份计提房租,7月份支付6月份房租未开票,9月份开6月份房租发票,这几个怎么做分录
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
他们不开发票,开的是收据 我将来要纳税调增的
那你直接计入往来或者营业外支出都可以
房租怎么能计入营业外支出呢?计入往来年底怎么办?汇算清缴怎么办?永远挂往来吗 ?
因为你没有发票所以这两种办法都可以 计入营业外支出汇算清缴的时候调增 计入其他应收款也是汇算清缴的时候调增
不能直接无票支出吗?
也可以 计入费用也行 但是没有发票需要汇算清缴的时候调增
不能直接计入管理费用–房租吗?
可以 但是需要调增的 没有发票需要汇算清缴的时候调增
我是7月份支付的,6月,7月,8月。三个月的房租。你先给我说计入管理费用的分录吧。
借管理费用 贷银行存款 这样做 没有发票需要汇算清缴的时候调增
一次性把三个月的都做到管理费用里面吗?
可以 直接做就行了
不需要分摊到每个月?
不是跨年的可以不分摊
还可以这样啊
可以 你要想分摊就一个月做一次
问题是 我是7月份付的 6-7-8三个月的,7-8 我可以分开,6月份的怎么处理呢
做在7月份就可以了