你好 借预付 贷银行 按月记费用 借管理费用贷预付

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我在7月份向物业支付了我们公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60万。在8月份收到发票。我怎么做分录呢?把房租摊消到每个月分录怎么做呢
老师好!我公司与2021年6月承包了80亩鱼塘,承包金每年36万元。2022年1月份支付上年6-12月的承包金21万。每个月承包金的分录、实际支付21万的分录都怎么做呢?
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
老师,公司在23年12月支付了24年4月-6月房租,当时没有收到发票分录记为了: 借 预付账款 贷 银行存款 4月收到了专票现在做4月房租分摊,请问会计分录应该怎么做呢?
我们公司小规模,股东都是法人股,其中一个法人股是国企,站股41%,我们用的是企业会计准则,公司办公室房屋租赁期自2025 年 6 月 1 日 至 2028 年 5 月 31 日 , 共计36 月/3年,房屋给予2个月免租期,分别为2025 年 6 月 1 日 至2025 年6月30日,2026 年 6 月 1 日 至2026 年 6 月 30 日。租金为 15000 元/月。租金和押金在2025年6月份支付的,其中押金15000元,7-9月的租金,3年办公室租赁,涉及到的分录都有哪些?等等涉及到的问题?
                入账进项票为待认证进项税额,现在想抵扣可以认证吗?怎么做分录
老师,国税下载发票只能一页一页下载吗,这样下载要下载到猴年马月去
老师,我把10月的税款交完了,结果收到供应商的一张红票,我应该怎么处理?交11月税款的时候做进项税额转出?
请问 一般纳税人 在22年的增值税结转时 还有进项税500 一直未使用 25年还能继续抵扣销项吗
老师,这个没有也要每个月都申报吗?
老师,请问我们是零售卖车的,客服有拿旧的电机抵新车款3000,那我们开发票这部分怎么开?
请问,在电子税务局里能查到报关单吗?
建筑公司,光交社保不发工资?交不交个税?为什么?
老师,公司员工自己交的灵活就业可以算公司费用吗
老师,请问分公司的企业所得税总公司承担了一半(税务申报表上),实际做账的时候这一半所得税是要归属分公司还是总公司呢?
意思就是一个月一个月计费用对吧。管理费用二级明细怎么设置呢
你好 对 管理费用二级明细 物业费