你好,你的理解是正确的
老师,请问下图划线部分,资料无形资产摊销已经记入制造费用,为什么答案里应纳税所得额还要减去一年的摊销额200/10,这样不是重复减了吗?
你好老师,请问这道题的其他业务成本,为什么不是2020年一年摊销金额的一半呢,因为他是从7.1号才租出去的
老师您好,请问这道题为什么摊销的金额2100/10*9=1890,是因为已经过去一年了,这是年底了,再摊销的时候就是9年了吗?
老师您好,这是会计学堂里面的题目,我想知道202年12月30号我计算出来的无形资产的账面价值是118万了,这时候可收回金额是129.8,账面价值已经大于了可收回金额,不是应该不再摊销了吗?为什么题目还继续摊销计算呢,而且书上也写了啊
老师,我们商场租金是丛2020年八月一号开始的,但是摊销费用我是从九月一号开始的,到了今年再交租金时候,摊销月份我要是从9月一号算就有两个摊销,这样外账可以?为了以后月份能对上
个人社保部分相差对计提0.06怎么写分录
老师,申报季报时出现这个提示,查了增值税申报表本年累计数和所得税申报表的本年累计数是一样的金额,怎么会出现这个提示?它的取数规则是什么呢?
老师 所得税预缴申报 时 以计入成本费用的职工薪酬为80000 然后实际支付给职工的薪酬为100000这样合理吗
老师,如果是法人,代收A公司的房租,那分录是做:借银行,贷:应收-A公司还是贷:其他应收款-法人?
成本少结转了,可以跨月补结转么
享受国家政策,需要通过联合社进行补助,例如合作社国家补助20万,那么就需要合作社开票给联合社20万的票。国家把款打给联合社,联合社然后再转还给合作社分别怎么做账?
老师,我帐上进账20080.06,实际抵扣进项20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?应该从哪里找起啊
请问老师,我收到了客户的货款,当月还开了发票,那我做账的时候是直接做借:银行存款,贷:主营业务收入,还是借:应收账款,贷:主营业务收入,借:银行存款,贷:应收账款?
民非组织残保金不免是吗?
老师 在没有利润期间 已经预缴的所得税 分录为借:应交税费—预缴所得税 贷:银行存款 要挂在应交税费—预缴所得税科目还是所得税费用这个科目?不用结转到本年利润吧?
谢谢老师,刚开始学有点懵
好的,我去忙别的了