你好,在出纳模块入账。固定资产模块增加购入的固定资产。
老师,金蝶K3专业版之前的固定资产我没有启用固定资产模块,都是直接借:固定资产 代:银行存款了。 如果以后再有新购入的固定资产启用固定资产模块的话会对之前的账有影响吗?
老师,u8软件,同时启用固定资产模块和出纳模块,那用银行存款直接购入固定资产,是在固定资产模块入账还是出纳模块?
老师,u8软件,同时启用固定资产模块和出纳模块,那用银行存款直接购入固定资产,是在固定资产模块入账还是出纳模块?
老师,您好,请问下账套是2021年10月份启用的,但是当时没有用固定资产模块,是手工计提折旧的,在21年11月份有出售固定资产,也是做的手工的固定资产清理,那现在如果在22年1月份启用固定资产总模块,导入固定资产清单模版的话,是导入出售固定资产的清单模版,还是导入没有出售固定资产前的清单模版呢
我用金蝶标准版重新建账录期初,我想启用固定资产模块,是在期初把固定资产录好,还是期初数据不用录入固定资产,直接去固定资产模块录入?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
那在固定资产模块部用生成凭证,在出纳模块生成?
如果固定资产模块生成凭证选择付款方式后,出纳模块会有信息的。
这样不会重复吗
固定资产模块生产凭证了回传到出纳模块,出纳模块不需要单独录入了。
好的,谢谢
不客气,希望五星好评。