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老师,2025年退回2024年企业所得税10000,具体的分录应该怎么做

2025-12-16 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-16 10:31

汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税

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快账用户7741 追问 2025-12-16 10:38

借:银行存款10000 贷:应交税费-所得税10000 借:应交税费-应交所得税10000 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户7741 追问 2025-12-16 10:38

老师,我跟你反过来了,这样可以么

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齐红老师 解答 2025-12-16 10:40

是的,就那样做账就行

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快账用户7741 追问 2025-12-16 10:42

好的老师,我公司因为补交了2021-2023年增值税20000,附加税3000,这个分录应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-12-16 10:43

查补增值税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-查补增值税                     -附加税 借:应交税费-查补增值税                     -附加税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款

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快账用户7741 追问 2025-12-16 11:19

涉及到了2021-2023年,而且每年都有不同的金额,直接都做在2025就可以了么

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齐红老师 解答 2025-12-16 11:23

可以的,直接那样调账就行

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快账用户7741 追问 2025-12-16 14:34

老师,还补缴了个人所得税,这个分录应该怎么做

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齐红老师 解答 2025-12-16 14:35

补交的个税直接计入营业外支出

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快账用户7741 追问 2025-12-16 14:40

借:营业外支出-个人所得税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-12-16 14:43

是的,就是那样做的哈

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