汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税

对采购投标保证金,对方不退回计入什么科目?
老师预付房租,摊销房租,怎么做分录
老师,我们收的渣土处置服务费,没有对应成本,这个就不需要结转成本了吧?
老师,办公室安装了空调取暖设备,这些费用是整体记到管理费用或者固定资产费用,还是应该分开记账,像是空调主机,风道内机单独记到固定资产科目,其余的记管理费用?
老师公司汇算清缴申请退所得税的账务处理该怎么做呢?我做的是借:应交所得税 100 贷:所得税费用 100到账时借:银行存款 100贷:应交所得税-100,但应交税费下面所得税会有负数,是小企业业会计准则
11月份新成立公司,12月15日个税申报(但是,工资在12月17日发放),申报时是需要填0申报吗?还是需要正常填数
有哪位亲能帮忙解决下两票制问题,就是一家贸易公司,其客户要求一张商品票一张运输票,商品票贸易公司开具其单价是供应商的商品单价(因为行业原因供应商单价透明),该贸易公司的利润全部依靠运输费差价存活,原本是一致开具商品票,现客户内部改革要求该贸易公司一张商品票一张运输票,贸易公司添加营业范围道路运输,可以就该进项的运输票开具发票到客户的公司吗? 合规操作是什么?
老师,我们是一般纳税人,开票是6个点的服务费发票。这印花税是税目是技术合同还是?
工商那边注册了公司核了税,报税的Ca怎么领取,领取后做哪些操作
老师,假设公司11月收入做的是10月签订的合同,11月办理的结算,同时,11月有11月对应当月销售合同的收款,但是没有进项,11月和12月增值税纳税申报该怎么申报呢
借:银行存款10000 贷:应交税费-所得税10000 借:应交税费-应交所得税10000 贷:利润分配-未分配利润
老师,我跟你反过来了,这样可以么
是的,就那样做账就行
好的老师,我公司因为补交了2021-2023年增值税20000,附加税3000,这个分录应该怎么做呢
查补增值税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-查补增值税 -附加税 借:应交税费-查补增值税 -附加税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
涉及到了2021-2023年,而且每年都有不同的金额,直接都做在2025就可以了么
可以的,直接那样调账就行
老师,还补缴了个人所得税,这个分录应该怎么做
补交的个税直接计入营业外支出
借:营业外支出-个人所得税 贷:银行存款
是的,就是那样做的哈