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之前按老板充值的电费金额,记制造费用水电费。现在我想在这个月把之前的调整一下,该怎么做。本来正常应该是,预付账款-电费,贷:其他应付款,然后账单出来,借:制造费用-水电费,贷,预付账款-电费。我现在拿到他全部账单了。我该怎么把他一次性调整到这个月,该怎么做

2025-12-16 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-16 10:36

假设:老板原充值金额为 A,本次电费账单总额为 B 1. 红字冲销原错误分录 借:制造费用 — 水电费 -A(红字)贷:其他应付款 — 老板 -A(红字) 2. 补记预付与负债的正确分录 借:预付账款 — 电费 A贷:其他应付款 — 老板 A 3. 按账单结转制造费用(分 2 种情况) 情况 1:账单金额 = 充值金额(B=A) 借:制造费用 — 水电费 B贷:预付账款 — 电费 B 情况 2:账单金额 > 充值金额(B>A) 借:制造费用 — 水电费 B贷:预付账款 — 电费 A贷:其他应付款 — 老板 B-A 情况 3:账单金额 < 充值金额(B<A) 借:制造费用 — 水电费 B贷:预付账款 — 电费 B(预付账款 — 电费 余额为 A-B,留待下期结转) 一般纳税人(含进项税)补充分录 若电费发票为专票,税额为 C,则步骤 3 分录改为:借:制造费用 — 水电费 B-C借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) C贷:预付账款 — 电费 B(或对应上述 3 种情况拆分)

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快账用户7695 追问 2025-12-16 10:38

内账,现在没开票。就导到账单。我应该怎么做,全都做到11月

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齐红老师 解答 2025-12-16 10:42

冲销前期错误分录借:其他应付款 — 老板 A贷:制造费用 — 水电费 A 补记预付账款借:预付账款 — 电费 A贷:其他应付款 — 老板 A 结转实际电费(按账单)借:制造费用 — 水电费 B贷:预付账款 — 电费 B 若预付账款有差额(B>A 时补记)借:预付账款 — 电费 (B-A)贷:其他应付款 — 老板 (B-A)

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快账用户7695 追问 2025-12-16 10:45

我现在还发现我还有一个月把水电费记到管理费用去了。晕这个全部记到一个月可以吧。不然摊到产品里面,还得调整产品

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齐红老师 解答 2025-12-16 10:45

同学你好这个可以的

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快账用户7695 追问 2025-12-16 10:46

管理费用这个该怎么处理啊

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齐红老师 解答 2025-12-16 10:47

同学你好 内账正常做就行

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快账用户7695 追问 2025-12-16 10:50

我这样子改还是怎么做。管理费用已经结转了。

我这样子改还是怎么做。管理费用已经结转了。
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快账用户7695 追问 2025-12-16 10:54

冲销的意思是做相同分录,红字,是吗

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齐红老师 解答 2025-12-16 10:59

同学你好 对的 直接红冲就行

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