你好! 若是外购的商品赠送且取得专票,那么分录为: 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 赠送时分录为: 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)

外购物品用于送客户,记招待费吗,具体分录是什么,进项税可以抵扣吗
外购商品作为礼品,赠送给客户,该商品的进项税额可以抵扣吗?
老师,外购的礼品卡用于送客户,进项可以抵吗,怎么做分录
老师,购进的商品赠送客户,分录怎么做,进项可以抵扣吗
老师 外购的礼品赠送给客户的 做为业务招待费的话 其进项税额是可以抵扣的吗?视为销售 对吗. 分录怎么写呢?
A公司跟我们公司签了合同, 但是他们付款是通过他们总公司代付的 ,这种问题怎么搞 ,让他们写个代付协议盖章可行吗
小规模纳税人开票怎么加税点不会亏
您好,法人个人车辆,租给公司,公司每月给800元租费,法人需要代开车辆租赁发票给公司做成本吗,800元,公司怎么做账务处理?
问下核算成本的时候,是用含税价还是不含税价格呢
老师,我司是外贸企业,有电商平台,实收金额为美元,转人民币时,用哪个时间的汇率确认收入?
科目余额表的资产科目和报表的期末余额不一样,应该怎么调整
老师你好,建筑服务开票怎么能选13个点啊,我怎么开票显示9个点的啊
废品回收公司怎么交税的
老师,开发票要开上千个单品导进去没有商品税收编码请问有快捷方式找编码吗
老师,请看下图公司遇到这种情况,对应我写的分录对吗?
就是说是可以抵扣的是吗,而且是当做视同销售。税法中说外购的用于个人消费的进项是不允许抵扣的,这个个人消费交际应酬费是指什么,业务招待费吗
是的,个人消费包括业务招待的,还有节日礼品(比如粽子,月饼),不可以抵扣进项税额的
那为什么商品就可以抵扣,就像上面
他不也是业务招待费
送客户,是为了业务需要,并且视同销售确认销项税额了,所以可以抵扣进项税额的
那节日礼卡礼物等等不也是为了业务需要
是的,但没有确认销项税额,所以不可以抵扣进项的
那是不是也可以按着货物确认销项税呢有点搞不清楚这个个人消费尤其里面的业务招待费费到底是指什么,她也并没有所有的业务招待费都不可以抵扣
这里用于送客户特殊,视同销售,就可以抵扣进项税额了。
业务招待不视同销售的
送客户不就是放在业务招待费吗
送客户是“赠送”,需要视同销售的,确认销项税额了,进项可以抵扣的