借,银行存款2000 长期股权投资~余下的权益法500 贷,长期股权投资1800+125 投资收益575
2014年1月1日,甲公司以1800万元自非关联方购入乙公司100%有表决权的股份,取得对乙公司的控制权;乙公司当日可辨认净资产的账面价值和公允价值均为1500万元。2014年度,乙公司以当年1月1日可辨认净资产的账面价值和公允价值为基础计算实现的净利润为125万元,未发生其他影响所有者权益变动的交易或事项。2015年1月1日,甲公司以2000万元转让上述股份的80%,剩余股份的公允价值为500万元。转让后,甲公司能够对乙公司施加重大影响。不考虑其他因素,甲公司因转让该股份计入2015年度合并财务报表中投资收益项目的金额为()万元。 A.560 B.575 C.700 D.875 老师这个合并分录怎么写啊?
请教怎此题会计分录和答案: 2014年1月1日,甲公司以1800万元 自非关联方购入乙公司100%有表决权的股份,取得 对乙公司的控制权;乙公司当日可辨认净资产的账 面价值和公允价值均为1500万元。 2014年度,乙公司以当年1月1日可辨认资产公 允价值为基础计算实现的净利润为125万元,未发生 其他影响所有者权益变动的交易或事项。 2015年1月1日,甲公司以2000万元转让上述股份的80%,剩余股份的公允价值为500万元。转让后,甲公司能够对乙公司施加重大影响。 不考虑其他因素,甲公司因转让该股份计入2015年度合并财务报表中投资收益项目的金额为()万元
【例题·单选题】20×1年1月1日,甲公司支付800万元自非关联方处取得乙公司100%的股权。购买日乙公司可辨认净资产的公允价值为600万元。20×1年1月1日至20×2年12月31日期间,乙公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础计算实现的净利润为50万元(未分配现金股利),持有其他债权投资的公允价值上升20万元,除上述外,乙公司无其他影响所有者权益变动的事项。 20×3年1月1日,甲公司转让所持有乙公司70%的股权,取得转让款项700万元;甲公司持有乙公司剩余30%股权的公允价值为300万元。转让后,甲公司能够对乙公司施加重大影响。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,回答下列问题。 (1)甲公司因转让乙公司70%股权在20×3年度个别财务报表中应确认的投资收益是( )。 投资收益=700-800×70%=140(万元) 为什么不是700-(800+50+20)*0.7,不是净利润为50万元(未分配现金股利),持有其他债权投资的公允价值上升20万元吗?
2x19年1月1日,宏达公司以2,000万元买入昌盛公司100%的股份,买入前宏达公司与昌盛公司不存在关联方关系,昌盛公司当日可辨认净资产的账面价值和公允价值均为1,600万元,2x19年度,昌盛公司以当前年1月1日可辨认净资产公允价值为基础计算实现的净利润为130万元未发生其他影响所有者权益变动的交易或事项,2x19年1月1日,鸿达公司以2,000万元转让上述股份的90%,剩余股份的公允价值为500万元转让后,宏达公司能够对昌盛公司施加重大影响,不考虑其他因素,宏达公司拟转让该股份计入2x20年度合并财务报表中,投资收益项目的金额为多少万元
2018年1月1日,甲公司定向发行每股面值为1元、公允价值为5元的普通股1000万股作为对价取得乙公司30%有表决权的股份,能够对乙公司施加重大影晌。取得投资日,乙公司可辨认净资产的公允价值为16000万元,与账面价值相同。2018年度末,乙公司实现的净利润为6000万元,因其他权益工具投资公允价值变动增加其他综合收益200万元,末发生其他影响乙公司所有者杈益变动的交易或事项。2019年1月1日,甲公司将对乙公司股权投资的60%出售给非关联方,取得价款6000万元,相关手续于当日完成,剩余股份当日公允价值为4000万元,出售部分股份后,甲公司对乙公司不再具有重大影响,将剩余股杈投资转为其他权益工具投资。要求:(单位以万元表示)(1)编制2018年1月1日甲公司取得长期股权投资的会计分录。(2)编制甲公司2018年末确认投资损益的会计分录。(3)编制甲公司确认其他综合收益会计分录。(4)编制处置长期股权投资的会计分录。
请问,资产负债表中,其他应收款是负数,可以嘛?
老师,我司预收了租客全年的租金,按季度开票给租客,那增值税应该怎么申报?
您好老师,我想问一下小规模纳税人季度销售额没有超过30万,增值税额计入营业外收入,那城建税教育费附加,地方教育费附加还用计提吗?
老师,瑞森的增值税要交7万多,但是我按照3%的税负率,有一张抵扣的进项发票大概是11万左右,我就没有勾选。嗯,结果这个月缴税是7万多增值税,我不知道老板能不能又担心缴税多了让我再勾选起来。老师你说我勾还是不勾选。这11万多的进项发票呢,这个瑞森增值税我都已经申报了,就差周一告诉老板的钱数是多少了?下个月还有累计大约4000多块钱的出口退税申报
老师我们公司购入收费系统是入管理费用还是入无形资产 科目,金额只有2499元。谢谢
老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,
老师好,2024年11月份开的增值税专用发票,对方未挂账,2025年7月份还能挂账吗
老师,资产负债表里的其他未交款和预提费用,在电子税务局季度报表资产负债里填报在哪里?
我想咨询一下,制造面点的企业,她买回来一些材料用于实验产品,这种材料的消耗产生点产品也没法售卖,这种消耗是记研发费用吗
老师,刘宏伟老师写的财税实务要点与涉税风险防范这本书怎么买