你好,借利润分配贷,其他应付款做这个。

老师,公司将来要注销现在已经没有业务了,但是还有一点事没处理。账上没钱,一直在借法人和股东的钱付工资,工资没多少。现在欠法人四万,欠股东十一万。不可能还了,到时候怎么办?实际上外账只是走了一下现金借款账,没有真的借钱。
各位老师下午好,期初没有录入别人欠老板的钱,那时候老板也没有说有对外借款,后期人家把钱还到公户了,那么这个怎么做账务处理呢
老师想问下,建账时候公司欠个人借款150000没有记上,现在还借款。我应该怎么补救下,怎么记账?内帐和外账都分别怎么处理?
老师,我们公司是汽贸公司,给司机买车还提供借款,那应收的利息怎么做账务处理,实际收到怎么做账务处理,之前的财务都是收到在做借银行存款 贷:营业外收入~利息,我现在补上确认的怎么做账务处理,有人解决吗?问了没人回复
老师,请问一下,公司借给法人代表的钱,记到其他应收款,现在法人还不了,账务上怎么处理?
老师,应付挂了-1要冲掉,怎么 做分录呢
老师,进项留抵,一年没用上了,想申请退税不会有啥影响吧?
老师,9月有留底进项税额352021.14元,10月有进项税1349.52元。在申报10月税属期的时候抵扣了353370.66的进项税,10月应交增值税184504.24元,城建税9225.21元,教育费附加5535.13元,地方教育费附加3690.08元。 问题1:在10月份的账户里怎么做账? 问题2:在11月份又怎么做账?
我23年收到了固定资产的发票,已入账,25发现票有问题,然后红冲了23年的票,现在重新做账,怎么做呀,23年的时候已经确认了固定资产,也折旧了
老师应交税费,成了负数是怎么回事,以前有留底留底不够了也交了一部分,手工账本记账的时候显示了负数
老师,中药材公司收购的合作社自产农产品发票,申报抵扣的时候可以在申报的时候勾选计算抵扣还是要在当月勾选认证啦
你好,公司一直买车可以吗,没有进项发票。公司已经买了4辆车了。用来抵扣进项,
老师开服务费发票是6%,如果别人让多开点票给票钱,我应该都加哪些?怎么加6%票,附附加税那,印花税那?我应该加几个点一共?
借:管理费用 贷:应收账款 代表什么意思?
老师您好,一般纳税人小公司,最大金额一张发票可以开一百万或更多吗
内外账都是这么做的。
然后还款时候,借其他应付款 贷银行存款是不?
你好是的,是这么做的。
借利润分配—未分配利润吗?
对的,是的是这个科目。