你好 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧
2016年有个东西其实不是我们单位的固定资产,但是当时会计误计入固定资产了,2020年税务上查出来这个固定资产不对,然后把16-19年提的累计折旧都调增了,现在我应该怎么处理这笔固定资产,累计折旧怎么处理?
原来会计将计入固定资产的电脑没有计提折旧,而且是在2019年12月计入固定资产的,那现在都2021年了,应该怎么处理啊?
电影院,2019年12月购入固定资产,并且投入使用,到现在没有收到发票,没有入固定资产,不能计提折旧,一直没有做账,而且目前也收不到发票,请问现在做账,账务应该怎么处理
2019~2020年之前有购买固定资产,固定资产已经使用,发票是2022年11月开具,该项固定资产一直未入账,也未计提折旧。现在入账的话,2019年至2021年的折旧怎么计提呢?分录怎么写呢?如果该项固定资产2022年12月出售,分录又怎么写呢?
2019~2020年之前有购买固定资产,固定资产已经使用,发票是2022年11月开具,该项固定资产一直未入账,也未计提折旧。现在入账的话,2019年至2021年的折旧怎么计提呢?分录怎么写呢?如果该项固定资产2022年12月出售,分录又怎么写呢?
老师,请问个税和养老保险有没有什么联系,不申报个税能领养老保险吗?需不需要补交才能领
老师,工资1-3月按月计提,发放时不按时发,假如4月份支付某个员工1万元(这期间的社保费申报但没有缴纳),申报个税时,收入填1万,扣社保五险按申报还是实际缴纳数填写?
金蝶云星空做凭证的时候不是已经指定了现金流量,如何把凭证明细及对应的现金流量导出来?
老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税(进项税额)66.3吗,麻烦老师给讲一下
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
你好老师,老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理,一直挂帐,不会还钱的嘛
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
老师,我们公司给有的员工计提工资了,没有缴纳社保,没有申报个税,有什么后果呢?有啥影响呢?
我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款,账上收到B公司开来的票应付账款100,现发现A、B有可能有关联,如果要平账,我现要如何操做?
那我可以把固定资产电脑调整科目调整到今年的管理费用吗?
你好,可以的,但是你这个属于差错更正,太多的话,就不好了
电脑是11399元买的,可以这样处理吗?
你好,可以的,这个金额不是很多的
那我直接调整科目,借:固定资产-电脑 -11399 贷:管理费用 11399 后面附个调账说明可以吗?
这个你最好通过固定资产清理科目来调整的
具体分录怎么做啊?
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 然后 借:管理费用 贷:固定资产清理
之前没有计提折旧啊关键
借:固定资产清理 贷:固定资产 然后 借:管理费用 贷:固定资产清理
那我还需要附个调账说明吗?
需要啊,这个要说明你们为什么这样调整的
那我就写成因之前未进行计提折旧,所以调整可以吗?
这个原因我不知道你们的情况啊
我一开始提问的时候都说了啊,因为没有计提折旧,问你现在怎么调整,然后你说这样调整
这个分录是这样调整的,具体的原因要根据实际情况填写的