你好,如果是服务岗位的员工工资,计提计入劳务成本,然后可以结转到主营业务成本的
结转成本可以写借主营业务成本贷应付职工薪酬,员工工资吗?
老师,请问,餐饮行业应付职工薪酬可以转到主营业务成本吗?
餐饮企业周年庆,员工在本店聚餐,借,销售费用 贷,应付职工薪酬——福利费 借,应付职工薪酬——福利费 贷,主营业务收入(请问是记入收入吗?以卖家入?应该以成本入吧?)
老师,餐饮业的人员工资,就是餐厨生产员工工资,借:主营业务成本 贷应付职工薪酬-工资,这样做对吗?
想做到成本里去,借生产成本,贷应付职工薪酬:借主营业务成本,贷生产成本;借应付职工薪酬,贷银行存款可以吗?
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,那为什么我23年的期初未缴可以将我22年10月补报的金额带过来哇
2025年9月4日入职,周末双休,本月工资如何计算
物流公司卖二手车在哪里申报增值税,报表填那一栏
小规模一年开票200万可以吗
老师问下个体工商户在哪里申报各项税种?另外个体工商户的增值税没开发票,报税时做无票收入是吗?个体工商户增值税税率是按1%计提记账吗?
公司要注销,对于应收账款债权转让给股东,怎么做分录
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
分录要怎么做
你好 借:劳务成本,贷:应付职工薪酬 借:主营业务成本,贷:劳务成本
现在接手的一家餐饮公司,以前做账是直接借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬,这样可以吗
你好,工资直接计入主营业务成本,这样是不可以的
那需要更正之前做的账吗?
你好,需要更正之前的账务处理
不更正的话有什么税务风险吗
你好,不更正的话,就是有错误一直没有被得到纠正了
我接手之后发现他们税都是乱报的,这种情况要怎么处理啊
他们的账和税差别太大
你好,需要查明差异原因,然后做相应的调整
原因就是代账公司报税很多都不是按实报
你好,需要查明差异原因,然后做相应的调整 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我是说原来是找代账公司做的账报的税,所以很多数据没有按实报
你好,申报的数据有错误,就需要做更正申报
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢