您好,是的,第二个计算有问题。少交消费税,不会增加增值税和企业所得税
老师,公司收了咨询服务费,导致公司利润很高,又没有成本,企业所得税是不是要交很多?比如把钱花出去了,还需要交这么多吗?
请问一下,别人挂靠我们公司,开9%发票,材料人工大慨占比多少?还有增值税、企业所得税、工会等大慨交好多比较合理? 如果 交8个点企业所得税,比如1700万收入,材料对方提供752万,税97万可以抵扣,其余人工646万普票,费用34万普票,增值税要交好多,企业所得税交好多,工会交好多,
老师,请问一下这个未交增值税我应该怎么做啊??前会计做未交增值税借方 贷 已交税金 缴纳借已交税金 贷银行存款。所以导致未交增值税有余额,我不会平掉这个科目,其他科目都没有问题
请问老师这样是不是少交消费税会不会导致公司多交其他税啊比如增值税企业所得税
老师,小规模纳税人一个季度不超过45万免增值税,计入其他收益,这个其他收益是不是会增加利润导致需要多交企业所得税啊
老师,请问,员工不满18岁,可以报个税吗,17周半
老师,前面买的收银系统11200元需要摊销吗?摊销是按合同2年期限还是按无形资产5年摊销?
老师好!差旅费的住宿发票,取得的增值税专用发票是否可以抵扣呢!谢谢老师!
每年企业所得税汇算清缴多久后,不查不补税
老师,广告公司跟笫三方签的劳务承揽合同,发生劳务费11900,收到笫三方开的全额发票,但广告公司末付款,站在广告公司的角度怎么做账?
老师,广告公司跟笫三方签的劳务承揽合同,发生劳务费11900,收到笫三方开的全额发票,站在广告公司的角度怎么做账?
请问老师,长期股权投资权益法核算后续计量中:被投资单位资产评估增值对净利润的影响,是只有在第一年投资时进行调整么?后续需要每年处理么?
老师用别的公司招标了个拆除厂房的工程,我方是小规模,对方是一般纳税人,他让提供13个点专票。我们应该给他多少个点合适,所得税和增值税所有费用。解析下
老师用别的公司招标了个拆除厂房的工程,我方是小规模,对方是一般纳税人,他让提供13个点专票。我们应该给他多少个点合适,所得税和增值税所有费用。
老师,我们采购5月对账是4月26日到5月25日期间的,那我核算成本也可以按这区间核算是吗
可是这样就有两个收入了啊,本来直接卖给客户只有200,如果先以120卖给自己的销售公司不是有120与200两个收入么,这样增值税跟企业所得税不会增加吗?为什么呢
您换一种思路,120不是卖给自己销售的公司,而是自己销售的公司找您这边代加工,然后持有出售。您卖给销售公司的120万要征消费税,销售公司卖出去的也要征消费税。如果销售公司是以200卖出去,只用就80征消费税。
我知道啊我问的是对其他的影响啊,因为收入增加了,企业所得税跟增值税不是也会增加吗,增值税增加附加税也会增加额
增值税进项不能抵扣吗?企业所得税成本扣减了,不会影响。