您好,是的,第二个计算有问题。少交消费税,不会增加增值税和企业所得税
老师,公司收了咨询服务费,导致公司利润很高,又没有成本,企业所得税是不是要交很多?比如把钱花出去了,还需要交这么多吗?
请问一下,别人挂靠我们公司,开9%发票,材料人工大慨占比多少?还有增值税、企业所得税、工会等大慨交好多比较合理? 如果 交8个点企业所得税,比如1700万收入,材料对方提供752万,税97万可以抵扣,其余人工646万普票,费用34万普票,增值税要交好多,企业所得税交好多,工会交好多,
老师,请问一下这个未交增值税我应该怎么做啊??前会计做未交增值税借方 贷 已交税金 缴纳借已交税金 贷银行存款。所以导致未交增值税有余额,我不会平掉这个科目,其他科目都没有问题
请问老师这样是不是少交消费税会不会导致公司多交其他税啊比如增值税企业所得税
老师,小规模纳税人一个季度不超过45万免增值税,计入其他收益,这个其他收益是不是会增加利润导致需要多交企业所得税啊
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
可是这样就有两个收入了啊,本来直接卖给客户只有200,如果先以120卖给自己的销售公司不是有120与200两个收入么,这样增值税跟企业所得税不会增加吗?为什么呢
您换一种思路,120不是卖给自己销售的公司,而是自己销售的公司找您这边代加工,然后持有出售。您卖给销售公司的120万要征消费税,销售公司卖出去的也要征消费税。如果销售公司是以200卖出去,只用就80征消费税。
我知道啊我问的是对其他的影响啊,因为收入增加了,企业所得税跟增值税不是也会增加吗,增值税增加附加税也会增加额
增值税进项不能抵扣吗?企业所得税成本扣减了,不会影响。