同学你好 这样做对的
现在公司年审,之前做账会计固定资产这块,设备219年底我们这边公司叫了货车去拉,支付了运费当月收到发票,但是因为疫情,2020年3月设备才到厂,所以他当时做的折旧是从4月开始做的,设备原值+运费。但是运费2019年底就入固定资产了。4月开始折旧,这样做对么。
工厂2020年10月办了执照,并开始筹建设备,直到2021年6月开始第一次生产,从去年10月至今年5月的除固定资产相关的费用共70万,这几个月是每个月都做借:管理费用-开办费,贷:银行存款/库存现金/...,这样对吗?然后这70万的就不再做其他分录了吗?从今年6月开始发生的费用分别计入办公费,工资薪金,福利费,车辆费等等吗?以前的开办费在汇算清缴时能税前扣除吗?
工厂2020年10月办了执照,并开始筹建设备,直到2021年6月开始第一次生产,从去年10月至今年5月的除固定资产相关的费用共70万,这几个月是每个月都做借:管理费用-开办费,贷:银行存款/库存现金/...,这样对吗?然后这70万的就不再做其他分录了吗?从今年6月开始发生的费用分别计入办公费,工资薪金,福利费,车辆费等等吗?以前的开办费在汇算清缴时能税前扣除吗?
工厂2020年10月办了执照,并开始筹建设备,直到2021年6月开始第一次生产,从去年10月至今年5月的除固定资产相关的费用共70万,这几个月是每个月都做借:管理费用-开办费,贷:银行存款/库存现金/...,这样对吗?然后这70万的就不再做其他分录了吗?从今年6月开始发生的费用分别计入办公费,工资薪金,福利费,车辆费等等吗?以前的开办费在汇算清缴时能税前扣除吗?
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师,就是我用公户给员工发工资,这样合理吧。其中一个老板说,我这样操作错了,应该是现金发工资或股东垫付发工资。
老师您好! 自然人电子税务局扣缴端报的个税。为什么报送完后查不到记录呢?
我们公司大部分员工都是与劳务派遣公司签订合同,我们把工资一次性打给劳务派遣公司,他们自己发放给员工,员工的个税也是他们自己申报。这笔工资的钱我们公司要做成工资薪金还是劳务费?
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
请懂孝彬老师回答———还是有点不明白,还是拿那个100万的回款来说吧,比如我司开了60万的材料给挂靠方,余下的40万是机械和劳务票,但是这些票都在我司这里啊,您说不用开给,挂靠方了,那挂靠方那里只有60万的材料款,他能打100万给我吗,那被挂靠方不是只有100-60万的成本吗。这一点不明白?———请懂孝彬老师回答
老师,我公司是自产自销鱼虾的小规模企业,有未开票的收入需要交印花税吗?
请懂孝彬老师回答———还是有点不明白,还是拿那个100万的回款来说吧,比如我司开了60万的材料给挂靠方,余下的40万是机械和劳务票,但是这些票都在我司这里啊,您说不用开给,挂靠方了,那挂靠方那里只有60万的材料款,他能打100万给我吗,那被挂靠方不是只有100-60万的成本吗。这一点不明白?———请懂孝彬老师回答
我们公司购买大型设备,设备供应商定期安排人员来维修,对方公司维修人员的住宿餐费,都有我们公司支付,这些住宿餐费记入什么费用,哪个会计科目
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
请问公司给员工买了社保后,工资可以不走对公账户发吗?