你好 1. 你 小规模季度不超过45万 普票是免增值税的 ; 你们 具体是什么 方面的企业和 开的是什么业务内容; 这样才能判断你怎么缴纳个税

老师 我想请问一下个体工商户的相关政策,就是现在我开票都免税,那在什么情况下我需要交个人所得税?是在有盈利的情况下吗?还是其他情况下;还有就是今年的汇算清缴好像没有所得税要求,我直接报0利润可以吗?
我今天在个人所得税,进行年度汇算,但是全部都是零,上面显示没有交税,也就没有退税,而且我的工资有好几个月都超过5000,但是他好像没有交税,我也不知道该怎么办了,本来还挺期待退税的,但是他不退也不补,我都懵了,所以想问一下老师,这是什么情况?
老师 请问一下现在是不是没有什么免个人所得税的政策呀?情况是这样的 我们有一个个体户的 以前是季度开票超过9万元就要交个人所得税(按0.5%减半征收)然后个体户我们这边一般都是税务局自己直接给我们点击申报了,但是税务局给我们申报的个人所得税是0 ,但是按正常情况我们不是要交个人所得税的吗?那他们自己这样给我们申报的我们需要联系他们更改嘛?不改的话有风险嘛?
在问题是这么个情况,我们在本身有一家一般纳税人的情况下,因为税交太高了,所以我们的下游都不要票,变成了,我进项本来不含税的情况下下,我要含税就得加税,成本增加了,销售也要亏本给客户开票,我们的代理记账公司,就给我们建议现在小规模跟个体不是不收增值税嘛,开了家个体来分担。个体户4月份左右成立的,上个季度开了100多万的发票出去,一点进项都没有,像这样的情况要可以怎么处理?
老师,请问,所得税汇算清缴,因为我做出来的利润是负数,现在我想调增,交100多点的税额,在我凭证都有发票的情况下,这个数据要怎么样调,要调多少金额呢?下面是我的主表以及亏损明细表,
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
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老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
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请问个人注册了公司,再注册个体户,电商税怎么交的呢,这种情况下,这个人已经是核定征收的吗,他的个体户,交税只要不超过季度30万都是免税的吧,那这个个体户的个人所得税需要交吗,印花税这些呢
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老师 是劳务类 开的是装修费
你好 这个查账征收个税 是按你利润缴纳个税的; 如果是核定根据核定的金额或者所得率来计算缴纳个税的
老师 今年的汇算清缴好像没有所得税要求,我直接报0利润可以吗?
你好 你个体户是查账还是核定的; 你去看看税务局核定 ; 正常个体户查账次年都需要做汇算的; 不能直接0报的
老师 您的意思是个体户要看是查账征收还是核定征收 如果是查账征收那次年就要做汇算清缴 根据汇算清缴来申报 是这个意思吗
你好是的。 要看你征收方式。 一般是核定征收中的话 次年都不需要汇算的 ;是的
核定征收的话那根据什么来报
比如你定期定额 是根据你税务局核定的征收率 和定额金额计算来报的 个税的
老师 我整理一下思路啊 就是在小规模季度不超过45万 普票是免增值税的情况下,缴纳个人所得税分两种情况:第一种是查账征收个税 ,按利润缴纳个税的,在这之前需要做汇算清缴,根据汇算清缴来申报利润,缴纳个税;第二种是核定征收,直接根据税务局核定的征收率和定额金额计算来报利润缴纳个税的
我理解正确吗
你好 核定征收包括三种方式哦 ; 我上面 只是说了其中一种定期定额而已 ; 而查账征收的话 按季度预缴个税。 次年汇算个人经营所得税 多退少补
那如果汇算清缴没有所得税的要求 那我利润该怎么申报
你好 你先去确定你到底是什么征收方式我才能判断
查账征收
查账征收 根据你 收入 减去成本费用的来计算利润 来交纳 个人经营所得税 ; 按季度报的时候 会让你写的
老师 你的意思是不管汇算清缴所得税有没有要求 反正只要有盈利就要去缴纳个人所得税
你好 是的。 先按季度预缴个税 ;
那跟开票也没什么关系 不管有没有那个额度?
你好查账 看你利润 ; 你开票 或者不开票 取得收入都要报收入报税的 ;你说的额度又是什么情况