你好 1. 你 小规模季度不超过45万 普票是免增值税的 ; 你们 具体是什么 方面的企业和 开的是什么业务内容; 这样才能判断你怎么缴纳个税
您好,我问你个问题,企业所得税,预提未交,以后年度亏损所以一直没交,是不是说这种情况,所得税季度纳税申报,年度汇算清缴,比如一季度盈利纳税申报交税然后做账,结果后几个季度一直亏损,年度汇算清缴也是负的所以不用交税,然后正常情况下是要冲这笔帐,但是企业没冲,都有两年了,我今年想着把它冲掉
老师 我想请问一下个体工商户的相关政策,就是现在我开票都免税,那在什么情况下我需要交个人所得税?是在有盈利的情况下吗?还是其他情况下;还有就是今年的汇算清缴好像没有所得税要求,我直接报0利润可以吗?
我今天在个人所得税,进行年度汇算,但是全部都是零,上面显示没有交税,也就没有退税,而且我的工资有好几个月都超过5000,但是他好像没有交税,我也不知道该怎么办了,本来还挺期待退税的,但是他不退也不补,我都懵了,所以想问一下老师,这是什么情况?
老师 请问一下现在是不是没有什么免个人所得税的政策呀?情况是这样的 我们有一个个体户的 以前是季度开票超过9万元就要交个人所得税(按0.5%减半征收)然后个体户我们这边一般都是税务局自己直接给我们点击申报了,但是税务局给我们申报的个人所得税是0 ,但是按正常情况我们不是要交个人所得税的吗?那他们自己这样给我们申报的我们需要联系他们更改嘛?不改的话有风险嘛?
在问题是这么个情况,我们在本身有一家一般纳税人的情况下,因为税交太高了,所以我们的下游都不要票,变成了,我进项本来不含税的情况下下,我要含税就得加税,成本增加了,销售也要亏本给客户开票,我们的代理记账公司,就给我们建议现在小规模跟个体不是不收增值税嘛,开了家个体来分担。个体户4月份左右成立的,上个季度开了100多万的发票出去,一点进项都没有,像这样的情况要可以怎么处理?
工商年审 老师你好,工商年审的社保基数和实际缴纳数包含税局的基数调整补收吗?因为所属期还是属于2024年的月份,但是补收时间有2025年1月的。
资产负债表日后是什么日期
请问老师出口企业需要开出口发票吗?确认收入需要申报增值税吗?
老师,集团经济购置的固定资产,需要计提折旧吗?
收到23年没入账的发票现在入账可以么?要咋处理
一般纳税人,小规模纳税人开代理报关费,税点是多少
我公司一般纳税人购买,b公司的土地也是一般纳税人,我们需要交什么税
小规模纳税人,营业收入的会计分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税 如何本季度营业收入没有超过30万,需要做营业外收入吗? 借:应交税费_应交增值税(销项税) 贷:营业外收入_政府补贴 贷:营业外收入_政府补贴
老师,小规模纳税人,月度收入专加普超过10万,三个附加税都是减半征收对吧?
我们公司一般纳税人,卖掉了公司的土地,都需要交什么稅
老师 是劳务类 开的是装修费
你好 这个查账征收个税 是按你利润缴纳个税的; 如果是核定根据核定的金额或者所得率来计算缴纳个税的
老师 今年的汇算清缴好像没有所得税要求,我直接报0利润可以吗?
你好 你个体户是查账还是核定的; 你去看看税务局核定 ; 正常个体户查账次年都需要做汇算的; 不能直接0报的
老师 您的意思是个体户要看是查账征收还是核定征收 如果是查账征收那次年就要做汇算清缴 根据汇算清缴来申报 是这个意思吗
你好是的。 要看你征收方式。 一般是核定征收中的话 次年都不需要汇算的 ;是的
核定征收的话那根据什么来报
比如你定期定额 是根据你税务局核定的征收率 和定额金额计算来报的 个税的
老师 我整理一下思路啊 就是在小规模季度不超过45万 普票是免增值税的情况下,缴纳个人所得税分两种情况:第一种是查账征收个税 ,按利润缴纳个税的,在这之前需要做汇算清缴,根据汇算清缴来申报利润,缴纳个税;第二种是核定征收,直接根据税务局核定的征收率和定额金额计算来报利润缴纳个税的
我理解正确吗
你好 核定征收包括三种方式哦 ; 我上面 只是说了其中一种定期定额而已 ; 而查账征收的话 按季度预缴个税。 次年汇算个人经营所得税 多退少补
那如果汇算清缴没有所得税的要求 那我利润该怎么申报
你好 你先去确定你到底是什么征收方式我才能判断
查账征收
查账征收 根据你 收入 减去成本费用的来计算利润 来交纳 个人经营所得税 ; 按季度报的时候 会让你写的
老师 你的意思是不管汇算清缴所得税有没有要求 反正只要有盈利就要去缴纳个人所得税
你好 是的。 先按季度预缴个税 ;
那跟开票也没什么关系 不管有没有那个额度?
你好查账 看你利润 ; 你开票 或者不开票 取得收入都要报收入报税的 ;你说的额度又是什么情况