你好,这个是虚开的发票吗?水产的这些个人消费的,要么做福利费就是发给职工,但是它是需要交个税的。
就是我们公司的一个客户,但是她也是他们公司的法人,她在银行贷了一笔款,怎么把钱打到我们公司公户上,然后我们老板又把钱给她用老板的私户转过去了,等于是在我们公司上走了一笔账,数目为180万元,现在问题来了,税务局肯定要看这180万元的税票,这个对方的目的就是走账呢,肯定是开不出来的,这个账进我们公司公户的时候,是以借款的形式进的账,那么现在公房上始终有180万的账,没有发票,那么,老师这个账怎么才能解决问题呢,因为我们公司是销售种子的,是免税的。
老师,老板私下投资的一个风景区分公司,法人不是老板,因为老板是法人的公司只有一个科技公司,老板想通过这个分公司把科技公司的钱套出来用,之前走的都是借款,现在不想走借款,每个月都要从科技公司划5万给这个分公司,老板的意思是从分公司开发票来把这5万补齐,能帮我看看经营范围可以从哪些方面开发票可以税前扣除的,又没有扣除限额的,我看可以开咨询服务费,会议费这些
老师我想咨询一下,我们公司是科技企业,小规模,老板要报销65万,用的水产发票,这个我怎么跟税务局解释,如果不能用,那我用什么方式把钱给老板
老师,您好!有个问题麻烦请教一下您,我们有个砖厂,2021年12月份我们给一建筑公司开了100万的砖的发票,当时双方约定能用我们100万的砖,截止现在对方只用了我们46万的砖,说是再不用了,剩余54万的发票对方要求红冲发票,钟老师,我想问一下像这种情况如果红冲发票税务风险大不大?如果分局要问红冲发票这么大金额的发票我们如何给分局解释?还有就是红冲发票影响的是今年的销售额吗?要不要调整2021年度汇算清缴申报表?
老师您好,我想咨询您一个事,我们公司呢是一般纳税人,老板对税法不懂,认为企业亏损不需要缴纳所有的税,比如他认为收入10万,而成本费用11万,亏1万,增值税也不用缴(进项<销项),实际这里企业所得税不用交,但是增值税要缴呀,我要怎么跟他解释这个[捂脸]
老师 我们电商平台 我算毛利润 除了扣除投流 物品成本 人工这些 还需要扣减 房租 购买的固定资产这些吗
请问老师,增值税进项税金加计抵减额对应在主表的哪一个栏次?
车辆的不良资产 ,这个车本身的贷款由谁来还呢
老师,申报印花税的时候出现鞋这三个合同只选择其中一个录入可以吗
老师我今天给员工交社保,交的是几月份保险呢
老师中午好!我想问一下我今天给员工交社保交的是几月份保险呢
老师,请问财产保险发票,可以税前扣除吧
老师 个体户开专票可以开1个点吗还是只能3个点?
老师,你好 公司是制造业,采购原矿石,进入水洗车间产出半成品大块、颗粒,二料大块、颗粒,废料及粉尘,半成品及二料进入制砂车间,得出石英砂及粉尘,石英砂在进入色选车间,得出成品及粉尘,得到的半成品及粉尘都没有确切的数量, 请问老师,成本该怎么核算?
残保金的缴费基数,这个总和包括哪些
你们单位有食堂吗?
老板虚开的,然后老板说就讲谈业务送人的, 单位没食堂,5月才开始办公,3月成立的,可以做开办费吗
开办费,可以的,但是你们还是按照福利费或者是招待费税前扣除比例不能全部扣除的,这个金额太大。你送人的话送给个人,还得交个税的,20%。
那我这个怎么解释 或者有什么办法能帮老板做平掉 不交税
我们老板说 我们现在没业务 要去跑业务 不能空着手去 就说 买水产 礼盒 送别人 对方公司的领导啊什么的
可以的,做招待费,但是税前扣除比例如果是筹建期的,按发生额的6%十来抵扣,需要跟你说一点儿,就是需要交20%的个税,严格的来说是需要交税务局查到的话,你们得补。
一次开这些,金额也太大 了 没有业务的情况下,他应该是少开,分次来开。
我分次打给他行不行 或者后面能不能换个种类去开票
换个种类可以的,分次打肯定是分次打 每次金额不能超过5万。
现在就是65万的票 已经给我了 是水产螃蟹的 - -我也不知道怎么给他做进去 不交税 头都大了 他也不听 说了就讲 那是你们财务的事情
跟你老板说能换到其他的发票吗?
那像我们公司这个行业 我应该去开什么类型的发票呢 因为我们还没有业务 65万目前对我们来说太多了 税务局肯定会查 我觉得
你好,你们应该开技术服务,或者是咨询服务这些,或者是劳务费。
。。我刚刚跟我们老板说了 老板说 现在没生意啊 肯定要白送给别人啊 别人肯定不愿意交税(其实根本就不是送人,就是老板想拿回家)
不想交就不交吗?你得合理啊,按照税法的来,税务局查到的可不是根据你们愿意交就交,不交就不交吧 得跟人家讲法律
那能不能想个办法 交最少的税
所以换发票不是吗?
实在不行就想办法换发票 我也可以想办法要装修费的发票吧 我就说 筹建期间 我要把公司装修一下
可以的 装修费用 办公用品的也可以