同学您好,那您具体是什么情况需要补交的

老师,补缴以前年度增值税的会计分录怎么写啊,账面以前没显示出有未缴纳增值税。
增加以前年度的收入,补增值税怎么做会计分局,税款现在缴纳
补缴以前年都的增值税,附加税,企业所得税的会计分录怎么写
小企业会计准则补缴以前年度增值税及附加,税务检查补缴,怎么做分录
补缴以前年度的增值税,附加税,滞纳金,怎么做账?没有以前年度损益调整科目
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
税务查出来有未交的增值税,但是以前没有帐,没有显示有未缴纳增值税,是小企业会计准则
您应该来说是需要补做收入,同时做增值税,收入需要通过以前年度损益调整科目,借应收账款或其他应收款或库存现金等贷以前年度损益调整应交税费——应交增值税,然后现在补交税款,借应交税费——应交增值税贷银行存款
以前年度损益调整科目还需要转到利润分配——未分配利润,借以前年度损益调整贷利润分配——未分配利润