同学你好,收时感觉不对,财务费用应该在借方。
请问今年确认免税收入并对应做了增值税免税收入申报,明年没有免税收入了,如果明年发生已确认在今年的收入退款。会计分录怎么写?增值税申报怎么填?
老师,我司通过对公银行办理了 第三方 公司收款二维码 收到第三方收款二维码的公司,给公司扫码付的,2分钱,该怎么处理。这个2分钱是为了试二维码账户能否正常使用支付的,不用再退还了
老师:公司用二维码收款,如果已经确认收入发生退款,你看我做的分录对不对?
老师:公司目前用公户银行二维码,公户银行账户还有现金收款,7.1--7.31二维收款60185元,手续费228.7 二维码(其他货币资金)本月实际到银行账户58711.07-----本月末到账1245.23(一般都是当日收款次日到账) 这个二维码收入怎么确认? 未到账的做预收款吗?做完预收款下个月怎么转? 麻烦老师给分析一下,给个分录!
你好老师:发现财务费用多记了0.02。 原分录 借:银行存款一一二维码收款到账9963.98元 财务费用一一二维码收款手续费36.02 贷:其他货币资金一一二维码收款10000.02 如果把那错误的二分钱减去,正确分录应该怎么做?
老师好我们单位是去年是小规模普通合伙人,这些设备记账的时候,记到管理费用了,这个要调到固定资产怎么做账啊?经营所得费这块怎么算?
劳务税率是多少?也是累进吗?
老师好,我们有个员工社保是交在老家的,然后跨省在我们单位任职,这样社保我们就不用为他交了,对我们来说有没风险?
客户未行使权利,确认合同负债同时确认待转销项税额。那额外购买选择权中确认的合同负债确认待转销项税额?还是销项税额?
公司股东没有实缴资本,现在要换股东怎么办
老师,这个损失的1万需要赔吗?
老师,请问运输没有合同,只有发票可以入账吗(董老师)
老师,您好! 采购商品,已付款,货已收到,供应商已开具发票,但是有退货,客户这边发票已验证,退货这开票要怎么操作,因为退货单品是很多张发票的!
老师,小酒店每个月开的发票有很多张,金额又是小面值的,做账的时候能直接打印发票统计的单子做账吗,不一张一张的打出来有没有问题呢,规范的做法是怎么做呢,谢谢
外贸出口企业,跨月红冲出口发票,如何做分录
老师:那收款时分录 借:其他货币资金 900 贷:主营业务收入891 应交税费应交增值税9 然后再做一笔: 借:银行存款896.58 财务费用3.42 贷:其他货币资金900 然后退款时直接 贷:主营业务收入-891 应交税费应交增值税-9 银行存款896.58 老师帮我看一下数字和分录对不?
同学你好,收款时对啦,退款时,贷:主营业务收入-891 应交税费应交增值税-9 银行存款900
老师:那个手续费得扣吧?
同学你好,要看回单位的相关规定了。
老师:如果退的时候扣除了手续费,是不是还要做其他收入/营业外收入?
同学你好,不用,也是冲收入,少冲点即可。
老师:冲收入的话分录怎么写?
同学你好,分录如下,贷:主营业务收入-882.73 应交税费应交增值税-8.83 银行存款896.58
老师充的这个主营业务收入一882.73和税费一8.83是怎么算来的?
同学你好,是按算900-2.42=896.58计算出来的。
同学你好,是按算900-3.42=896.58计算出来的。
谢谢老师!应该是3.42 这种情况如果是没确认收入当月退,那个财务费用应该怎么冲怎么做分录? 如二维收时 借:其他货币资金900 贷:预收账款900 第二天到账时 借:银行存款896.58 财务费用3.42 贷:其他货币资金900 退款时 借:预付账款896.58 贷:银行存款896.58 老师:退款这扣的财务的用怎么处理做分录?
同学你好,这样的话,退款时,财务费用不用管它了。